Orden de Compra. Nº1057492-4778-SE21 "SUM. E INSTALACIÓN REPUESTO PARA ASCESORES HSO"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL ORIENTE DR LUIS TISNE BROUSSE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057492-4778-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-12-2021
Nombre de la Orden de Compra SUM. E INSTALACIÓN REPUESTO PARA ASCESORES HSO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057492-26-LP21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social HOSPITAL ORIENTE DR LUIS TISNE BROUSSE
R.U.T. 61.959.800-8
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 10121
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días El pago se realizará dentro de 45 días corridos establecido en glosa 02, del subtítulo 22 de “Bienes y Servicios de Consumos”, partida presupuesto sector salud, Ley de Presupuesto vigente.
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL ORIENTE DR LUIS TISNE BROUSSE
R.U.T. 61.959.800-8
Dirección de Facturación Av. Las Torres #5150
Comuna Peñalolén
Impuesto 40752,53
Dirección de Envío de la Factura Av. Las Torres #5150
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ESAT E.I.R.L.
Razón Social JOSE MIGUEL DELGADO ENCINA INGENIERIA ELECTRICA E.
R.U.T. 76.064.619-9
Sucursal ESAT E.I.R.L.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72101506
Servicios de mantenimiento de ascensores1Unidad no definidaREPUESTOS PARA ASCENSOR N°4 DE ACUERDO A COTIZACIÓN N°9261121REPUESTOS PARA ASCENSOR N°4 DE ACUERDO A COTIZACIÓN N°9261121 $ 134.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.487 $ 134.487
72101506
Servicios de mantenimiento de ascensores2Unidad no definidaREPUESTOS PARA ASCENSOR N°01 Y N°02 DE ACUERDO A COTIZACIÓN N°9261121REPUESTOS PARA ASCENSOR N°01 Y N°02 DE ACUERDO A COTIZACIÓN N°9261121 $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000
Total Neto $ 214.487
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 40.753
TOTAL OC $ 255.240


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.