Orden de Compra. Nº1057492-70-TD25 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1057492-10-FTD25"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL ORIENTE DR LUIS TISNE BROUSSE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057492-70-TD25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-01-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1057492-10-FTD25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL ORIENTE DR LUIS TISNE BROUSSE
Razón Social HOSPITAL ORIENTE DR LUIS TISNE BROUSSE
R.U.T. 61.959.800-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 183
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL ORIENTE DR LUIS TISNE BROUSSE
R.U.T. 61.959.800-8
Dirección de Facturación Av. Las Torres #5150 Peñalolén, - Región Metropolitana de Santiago - Peñalolén
Comuna Peñalolén
Impuesto 74442
Dirección de Envío de la Factura Av. Las Torres #5150 Peñalolén, - Región Metropolitana de Santiago - Peñalolén
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Metal Store
Razón Social Comercializadora Novotrade Sociedad de Responsabilidad Limitada
R.U.T. 76.270.685-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Metal Store
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41122801
Soportes o estantes para pipetas2Unidad no definidaVITRINA DOS PUERTASCOT. 33272 $ 195.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 391.800 $ 391.800
Total Neto $ 391.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 74.442
TOTAL OC $ 466.242


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.