Orden de Compra. Nº1057492-942-SE21 "PROGRAMA ABRIL/DESDE 1057492-106-LP19"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Santiago Oriente Dr. Luis Tisné Brousse
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057492-942-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-03-2021
Nombre de la Orden de Compra PROGRAMA ABRIL/DESDE 1057492-106-LP19
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057492-106-LP19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Hospital Santiago Oriente Dr. Luis Tisné Brousse
R.U.T. 61.959.800-8
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2301
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días “El pago de los Productos, se realizará conforme a lo establecido en letra d, glosa 02, de “Bienes y Servicios”, de partida N°16, presupuesto sector salud, Ley de Presupuestos vigente, es decir dentro de los cuarenta y cinco 45 días corridos, siguien
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Santiago Oriente Dr. Luis Tisné Brousse
R.U.T. 61.959.800-8
Dirección de Facturación Av. Las Torres #5150
Comuna Peñalolén
Impuesto 61702,5
Dirección de Envío de la Factura Av. Las Torres #5150
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-03-2021
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Tecnika S.A.
Razón Social TECNIKA S A
R.U.T. 96.625.950-7
Sucursal Tecnika S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42281704
Detergentes o limpiadores de instrumentos25UnidadM01A0045 DETERGENTE DE PRELAVADO EN SPRAY, SOLUCIÓN EN ESPUMA, QUE TENGA PODER ANTI ADHERENTE DE SANGRE, PARA USO EN INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO. INODORO. ENVASE ROCIADOR DE 500-750701000650 DESINFECTANTE ANIOSYME PRIME FIRST 750ML - MARCA ANIOS - VENCIMIENTO 24 MESES. BIDON DE 750 CC. $ 12.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 324.750 $ 324.750
Total Neto $ 324.750
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 61.702
TOTAL OC $ 386.452


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.