Orden de Compra. Nº1057494-1098-SE24 "Materiales S-COM 20110 "
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057494-1098-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-03-2024
Nombre de la Orden de Compra Materiales S-COM 20110
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057494-83-LP23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL
R.U.T. 61.608.102-0
Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida Jose Miguel Carrera Nº3300
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2062
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL
R.U.T. 61.608.102-0
Dirección de Facturación jose miguel carrera 3300, San Miguel, Región Metropolitana de Santiago, San Miguel, Región Metropolitana de Santiago
Comuna San Miguel
Impuesto 231620,45
Dirección de Envío de la Factura jose miguel carrera 3300, San Miguel, Región Metropolitana de Santiago, San Miguel, Región Metropolitana de Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ILUMINA LIMITADA
Razón Social COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DE ILUMINACION ILUMI
R.U.T. 77.883.900-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ILUMINA LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30222025
Terminal de carga rodante20Unidad no definida0630815 TERMINAL HE PVC 1/2 20MM0630815 TERMINAL HE PVC 1/2 20MM $ 426,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.520 $ 8.520
39121202
Canalización eléctrica7Unidad no definida0610802 CURVA EXTERNA PARA CANALETA 100X50MM0610802 CURVA EXTERNA PARA CANALETA 100X50MM $ 11.121,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.847 $ 77.847
39121533
Piezas de interruptor y accesorios33Unidad no definida0610781 INTERRUPTOR SIMPLE (9/24) 10 A BLANCO BTICINO MATIX0610781 INTERRUPTOR SIMPLE (9/24) 10 A BLANCO BTICINO MATIX $ 8.494,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 280.302 $ 280.302
40141742
Atomizadores1Unidad no definida0630011 AIREADOR0630011 AIREADOR $ 9.663,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.663 $ 9.663
40142108
Tubería de bronce20Unidad no definida0630146 copla0630146 copla $ 338,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.760 $ 6.760
20121308
Tubería de producción superior10Unidad no definida0610723 TUBERIA EMT0610723 TUBERIA EMT $ 2.793,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.930 $ 27.930
43222821
Panel de conexiones61Unidad no definida0610776 PANEL LED CUADRADO 40W 4000K 60X60CM0610776 PANEL LED CUADRADO 40W 4000K 60X60CM $ 13.133,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 801.113 $ 801.113
27112103
Abrazaderas40Unidad no definida0610008ABRAZADERA ZINCADA 20 MM0610008 ABRAZADERA ZINCADA 20 MM $ 173,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.920 $ 6.920
Total Neto $ 1.219.055
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 231.620
TOTAL OC $ 1.450.675


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.