Orden de Compra. Nº
1057494-1098-SE24
"
Materiales S-COM 20110
"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057494-1098-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
15-03-2024
Nombre de la Orden de Compra
Materiales S-COM 20110
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1057494-83-LP23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Bienes y Servicios
Razón Social
SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL
R.U.T.
61.608.102-0
Dirección de Unidad de Compra
Gran Avenida Jose Miguel Carrera Nº3300
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2062
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL
R.U.T.
61.608.102-0
Dirección de Facturación
jose miguel carrera 3300, San Miguel, Región Metropolitana de Santiago, San Miguel, Región Metropolitana de Santiago
Comuna
San Miguel
Impuesto
231620,45
Dirección de Envío de la Factura
jose miguel carrera 3300, San Miguel, Región Metropolitana de Santiago, San Miguel, Región Metropolitana de Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ILUMINA LIMITADA
Razón Social
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DE ILUMINACION ILUMI
R.U.T.
77.883.900-8
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
ILUMINA LIMITADA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30222025
Terminal de carga rodante
20
Unidad no definida
0630815 TERMINAL HE PVC 1/2 20MM
0630815 TERMINAL HE PVC 1/2 20MM
$ 426,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.520
$ 8.520
39121202
Canalización eléctrica
7
Unidad no definida
0610802 CURVA EXTERNA PARA CANALETA 100X50MM
0610802 CURVA EXTERNA PARA CANALETA 100X50MM
$ 11.121,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 77.847
$ 77.847
39121533
Piezas de interruptor y accesorios
33
Unidad no definida
0610781 INTERRUPTOR SIMPLE (9/24) 10 A BLANCO BTICINO MATIX
0610781 INTERRUPTOR SIMPLE (9/24) 10 A BLANCO BTICINO MATIX
$ 8.494,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 280.302
$ 280.302
40141742
Atomizadores
1
Unidad no definida
0630011 AIREADOR
0630011 AIREADOR
$ 9.663,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.663
$ 9.663
40142108
Tubería de bronce
20
Unidad no definida
0630146 copla
0630146 copla
$ 338,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.760
$ 6.760
20121308
Tubería de producción superior
10
Unidad no definida
0610723 TUBERIA EMT
0610723 TUBERIA EMT
$ 2.793,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.930
$ 27.930
43222821
Panel de conexiones
61
Unidad no definida
0610776 PANEL LED CUADRADO 40W 4000K 60X60CM
0610776 PANEL LED CUADRADO 40W 4000K 60X60CM
$ 13.133,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 801.113
$ 801.113
27112103
Abrazaderas
40
Unidad no definida
0610008ABRAZADERA ZINCADA 20 MM
0610008 ABRAZADERA ZINCADA 20 MM
$ 173,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.920
$ 6.920
Total Neto
$ 1.219.055
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 231.620
TOTAL OC
$ 1.450.675
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.