Orden de Compra. Nº1057494-1148-SE26 "CORREAS DENTADAS AX37 1057494-46-LP25"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057494-1148-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-03-2026
Nombre de la Orden de Compra CORREAS DENTADAS AX37 1057494-46-LP25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057494-46-LP25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL
R.U.T. 61.608.102-0
Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida Jose Miguel Carrera Nº3300
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2522
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL
R.U.T. 61.608.102-0
Dirección de Facturación Gran Avenida Jose Miguel Carrera Nº3300 3, San Miguel, Región Metropolitana de Santiago
Comuna *
Impuesto 17047,75
Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida Jose Miguel Carrera Nº3300 3, San Miguel, Región Metropolitana de Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor REFRYELECT SPA
Razón Social SERVICIOS INDUSTRIALES REFRYELECT SPA
R.U.T. 77.551.932-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal REFRYELECT SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31151904
Correa de plástico25Unidad0640763 CORREAS DENTADAS A X 37LA OFERTA CORRESPONDE AL VALOR NETO POR EL SUMINISTRO DE CORREAS DE TRANSMISION DENTADA SEGUN CANTIDAD Y ESPECIFICACIONES SOLICITADA $ 3.589,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.725 $ 89.725
Total Neto $ 89.725
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.048
TOTAL OC $ 106.773


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.