Orden de Compra. Nº
1057494-116-SE26
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Formularios enero 2026 1057494-12-LE24
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Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057494-116-SE26
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
08-01-2026
Nombre de la Orden de Compra
Formularios enero 2026 1057494-12-LE24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1057494-12-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Bienes y Servicios
Razón Social
SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL
R.U.T.
61.608.102-0
Dirección de Unidad de Compra
Gran Avenida Jose Miguel Carrera Nº3300
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 296
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL
R.U.T.
61.608.102-0
Dirección de Facturación
jose miguel carrera 3300, San Miguel, Región Metropolitana de Santiago, San Miguel, Región Metropolitana de Santiago
Comuna
*
Impuesto
195073
Dirección de Envío de la Factura
jose miguel carrera 3300, San Miguel, Región Metropolitana de Santiago, San Miguel, Región Metropolitana de Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
09-01-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
IMPRESOS GARRETON SPA
Razón Social
IMPRESOS GARRETON SPA
R.U.T.
77.832.598-5
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
IMPRESOS GARRETON SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111601
Papel, bolsas o cajas de regalo
8000
Unidad no definida
2250047 Bolsas Blancas de papel para Farmacia* 1/4 Kg
2250047 Bolsas Blancas de papel para Farmacia 1/4 Kg
$ 25,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 200.000
$ 200.000
14111601
Papel, bolsas o cajas de regalo
500
Unidad no definida
2250519 Bolsas Blancas de papel para Farmacia* 1 Kg
2250519 Bolsas Blancas de papel para Farmacia 1 Kg
$ 25,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.500
$ 12.500
14111533
Cuadernillos o formularios para exámenes
4000
Unidad no definida
1100521 FICHAS CLINICAS
$ 180,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 720.000
$ 720.000
14111533
Cuadernillos o formularios para exámenes
2
Unidad no definida
1100952 Talonarios SOLICITUD DE MOVILIZACIÓN
$ 1.350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.700
$ 2.700
14111533
Cuadernillos o formularios para exámenes
2
Unidad no definida
1101097 Block INFORME PROCESO DIAGNOSTICO
$ 1.850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.700
$ 3.700
14111533
Cuadernillos o formularios para exámenes
8
Block
1100350 Block EVALUACION PREANESTESIA
1100350 Block EVALUACION PREANESTESIA
$ 1.850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.800
$ 14.800
14111601
Papel, bolsas o cajas de regalo
1000
Unidad
2250046 Bolsas Blancas de papel para Farmacia 1/2 Kg
2250046 Bolsas Blancas de papel para Farmacia 1/2 Kg
$ 25,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.000
$ 25.000
14111533
Cuadernillos o formularios para exámenes
20
Unidad
1100846 Block INSUMO PARA ANESTESIA
1100846 Block INSUMO PARA ANESTESIA
$ 2.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 48.000
$ 48.000
Total Neto
$ 1.026.700
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 195.073
TOTAL OC
$ 1.221.773
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.