Orden de Compra. Nº1057494-1408-SE26 "S-COM-26280 SUMINISTRO Y REEMPLAZO DE MATERIAL DES"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057494-1408-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-04-2026
Nombre de la Orden de Compra S-COM-26280 SUMINISTRO Y REEMPLAZO DE MATERIAL DES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057494-83-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL
R.U.T. 61.608.102-0
Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida Jose Miguel Carrera Nº3300
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2999
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL
R.U.T. 61.608.102-0
Dirección de Facturación Gran Avenida Jose Miguel Carrera Nº3300
Comuna *
Impuesto 532000
Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida Jose Miguel Carrera Nº3300
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SISMED
Razón Social SERVICIOS ELECTRO-MEDICA LNP LTDA.
R.U.T. 76.291.487-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SISMED
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12142105
Aire industrial1UnidadSOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA POR SUMINISTRO Y REEMPLAZO DE MATERIAL DESECANTE DE TORRE DE SECADO DERECHA DE COMPRESOR DE AIRE MEDICO, PERDIO CAPACIDAD DE REGENERACION DE LA ALUMINA, SEGUN INFORME TECNICO DE MANTENCION PREVENTIVA PERIODO 2025 REALIZADO POR LA EMPRESA EN CONVENIO - VALORES ACORDE A FORMULARIO DE REPUESTOS DEL CONTRATO VIGENTE - MANTENCION CORRECTIVA ASOCIADA A LICITACION ID: 1057494-83-LE24 LINEA 1.MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARATIVO PARA CENTRAL DE AIRE INDUSTRIAL ATLAS COPCO $ 2.800.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.800.000 $ 2.800.000
Total Neto $ 2.800.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 532.000
TOTAL OC $ 3.332.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.