Orden de Compra. Nº
1057494-1471-SE22
"
Formularios mes de mayo 1057494-2-LE22
"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057494-1471-SE22
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
03-05-2022
Nombre de la Orden de Compra
Formularios mes de mayo 1057494-2-LE22
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1057494-2-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Bienes y Servicios
Razón Social
SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL
R.U.T.
61.608.102-0
Dirección de Unidad de Compra
Gran Avenida Jose Miguel Carrera Nº3300
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2638
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL
R.U.T.
61.608.102-0
Dirección de Facturación
jose miguel carrera 3300, San Miguel, Región Metropolitana de Santiago, San Miguel, Región Metropolitana de Santiago
Comuna
San Miguel
Impuesto
24595,5
Dirección de Envío de la Factura
jose miguel carrera 3300, San Miguel, Región Metropolitana de Santiago, San Miguel, Región Metropolitana de Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
04-05-2022
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Grafica Vergara.
Razón Social
COMERCIAL GRAFICA VERGARA MORENO Y COMPANIA LIMITA
R.U.T.
76.030.456-5
Sucursal
Grafica Vergara.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111514
Bloques para mensajes
1
Unidad
1100121 Block CARTA de RESPALDO (Según bases técnicas y sus especificaciones)
1100121 Block CARTA de RESPALDO Según bases técnicas y sus especificacio
$ 2.950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.950
$ 2.950
14111514
Bloques para mensajes
5
Unidad
1100851 Block INTERCONSULTA Y DERIVACION (Según bases técnicas y sus especificaciones)
1100851 Block INTERCONSULTA Y DERIVACION Según bases técnicas y sus especificaciones
$ 2.750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.750
$ 13.750
14111805
Talones o talonarios
7
Unidad
1100952 Talonarios SOLICITUD DE MOVILIZACIÓN (Según bases técnicas y sus especificaciones)
1100952 Talonarios SOLICITUD DE MOVILIZACIÓN Según bases técnicas y sus especificaciones
$ 2.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.500
$ 17.500
14111514
Bloques para mensajes
10
Unidad
1100974 Block LISTA CHEQUEO DE SEGURIDAD PACIENTE QUIRÚRGICO (Según bases técnicas y sus especificaciones)
1100974 Block LISTA CHEQUEO DE SEGURIDAD PACIENTE QUIRÚRGICO Según bases técnicas y sus especificaciones
$ 3.850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 38.500
$ 38.500
14111514
Bloques para mensajes
7
Unidad
1100975 Block PEDIDO DE TRANSFUSIÓN (Según bases técnicas y sus especificaciones)
1100975 Block PEDIDO DE TRANSFUSIÓN Según bases técnicas y sus especificaciones
$ 2.750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.250
$ 19.250
14111518
Fichas
1000
Unidad
1101488 TARJETAS TRATAMIENTO BLANCAS (Según bases técnicas y sus especificaciones)
1101488 TARJETAS TRATAMIENTO BLANCAS Según bases técnicas y sus especificaciones
$ 15,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.000
$ 15.000
14111518
Fichas
1500
Unidad
1101489 TARJETAS TRATAMIENTO CELESTES (Según bases técnicas y sus especificaciones)
1101489 TARJETAS TRATAMIENTO CELESTES Según bases técnicas y sus especificaciones
$ 15,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.500
$ 22.500
Total Neto
$ 129.450
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 24.596
TOTAL OC
$ 154.046
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.