Orden de Compra. Nº1057494-1471-SE22 "Formularios mes de mayo 1057494-2-LE22 "
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057494-1471-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-05-2022
Nombre de la Orden de Compra Formularios mes de mayo 1057494-2-LE22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057494-2-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL
R.U.T. 61.608.102-0
Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida Jose Miguel Carrera Nº3300
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2638
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL
R.U.T. 61.608.102-0
Dirección de Facturación jose miguel carrera 3300, San Miguel, Región Metropolitana de Santiago, San Miguel, Región Metropolitana de Santiago
Comuna San Miguel
Impuesto 24595,5
Dirección de Envío de la Factura jose miguel carrera 3300, San Miguel, Región Metropolitana de Santiago, San Miguel, Región Metropolitana de Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 04-05-2022
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Grafica Vergara.
Razón Social COMERCIAL GRAFICA VERGARA MORENO Y COMPANIA LIMITA
R.U.T. 76.030.456-5
Sucursal Grafica Vergara.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Bloques para mensajes1Unidad1100121 Block CARTA de RESPALDO (Según bases técnicas y sus especificaciones) 1100121 Block CARTA de RESPALDO Según bases técnicas y sus especificacio $ 2.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.950 $ 2.950
14111514
Bloques para mensajes5Unidad1100851 Block INTERCONSULTA Y DERIVACION (Según bases técnicas y sus especificaciones)1100851 Block INTERCONSULTA Y DERIVACION Según bases técnicas y sus especificaciones $ 2.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.750 $ 13.750
14111805
Talones o talonarios7Unidad1100952 Talonarios SOLICITUD DE MOVILIZACIÓN (Según bases técnicas y sus especificaciones)1100952 Talonarios SOLICITUD DE MOVILIZACIÓN Según bases técnicas y sus especificaciones $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.500 $ 17.500
14111514
Bloques para mensajes10Unidad1100974 Block LISTA CHEQUEO DE SEGURIDAD PACIENTE QUIRÚRGICO (Según bases técnicas y sus especificaciones) 1100974 Block LISTA CHEQUEO DE SEGURIDAD PACIENTE QUIRÚRGICO Según bases técnicas y sus especificaciones $ 3.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.500 $ 38.500
14111514
Bloques para mensajes7Unidad1100975 Block PEDIDO DE TRANSFUSIÓN (Según bases técnicas y sus especificaciones) 1100975 Block PEDIDO DE TRANSFUSIÓN Según bases técnicas y sus especificaciones $ 2.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.250 $ 19.250
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Fichas1000Unidad1101488 TARJETAS TRATAMIENTO BLANCAS (Según bases técnicas y sus especificaciones) 1101488 TARJETAS TRATAMIENTO BLANCAS Según bases técnicas y sus especificaciones $ 15,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
14111518
Fichas1500Unidad1101489 TARJETAS TRATAMIENTO CELESTES (Según bases técnicas y sus especificaciones) 1101489 TARJETAS TRATAMIENTO CELESTES Según bases técnicas y sus especificaciones $ 15,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.500 $ 22.500
Total Neto $ 129.450
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 24.596
TOTAL OC $ 154.046


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.