Orden de Compra. Nº1057494-2154-SE23 "Formularios junio 2023 1057494-2-LE22"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057494-2154-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-06-2023
Nombre de la Orden de Compra Formularios junio 2023 1057494-2-LE22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057494-2-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL
R.U.T. 61.608.102-0
Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida Jose Miguel Carrera Nº3300
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4720
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL
R.U.T. 61.608.102-0
Dirección de Facturación jose miguel carrera 3300, San Miguel, Región Metropolitana de Santiago, San Miguel, Región Metropolitana de Santiago
Comuna San Miguel
Impuesto 152349,6
Dirección de Envío de la Factura jose miguel carrera 3300, San Miguel, Región Metropolitana de Santiago, San Miguel, Región Metropolitana de Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 05-06-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Imprenta Ofisur
Razón Social CESAR MARCO GOMEZ ORTIZ
R.U.T. 8.622.739-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Imprenta Ofisur
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111514
Bloques para mensajes12Unidad1100350 Block EVALUACION PRE-ANESTESIA (Según bases técnicas y sus especificaciones) PAZO DE ENTREGA 24 HORAS DESPACHO INCLUIDO $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
14111518
Fichas4000Unidad1100521 FICHAS CLINICAS (Según bases técnicas y sus especificaciones)PAZO DE ENTREGA 24 HORAS DESPACHO INCLUIDO $ 140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 560.000 $ 560.000
14111518
Fichas800Unidad1100740 HOJA INFORME PRE-POST OPERATORIA ENFERMERIA (Según bases técnicas y sus especificaciones)PAZO DE ENTREGA 24 HORAS DESPACHO INCLUIDO $ 158,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.400 $ 126.400
14111514
Bloques para mensajes20Unidad1100845 Block PROTOCOLO DE ANESTESIA (Según bases técnicas y sus especificaciones)PAZO DE ENTREGA 24 HORAS DESPACHO INCLUIDO $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000
24111502
Bolsas de papel2500Unidad2250047 Bolsas Blancas de papel para Farmacia de 1/4 Kg (Según bases técnicas y sus especificaciones)PAZO DE ENTREGA 24 HORAS DESPACHO INCLUIDO $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
24111502
Bolsas de papel1500Unidad2250048 Bolsas Blancas de papel para Farmacia de 1/8Kg (Según bases técnicas y sus especificaciones)PAZO DE ENTREGA 24 HORAS DESPACHO INCLUIDO $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
43202101
Cajas de CD1Unidad1010306 Porta CD (Según bases técnicas y sus especificaciones)PAZO DE ENTREGA 24 HORAS DESPACHO INCLUIDO $ 3.440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.440 $ 3.440
Total Neto $ 801.840
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 152.350
TOTAL OC $ 954.190


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.