Orden de Compra. Nº
1057494-2154-SE23
"
Formularios junio 2023 1057494-2-LE22
"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057494-2154-SE23
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
05-06-2023
Nombre de la Orden de Compra
Formularios junio 2023 1057494-2-LE22
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1057494-2-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Bienes y Servicios
Razón Social
SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL
R.U.T.
61.608.102-0
Dirección de Unidad de Compra
Gran Avenida Jose Miguel Carrera Nº3300
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4720
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL
R.U.T.
61.608.102-0
Dirección de Facturación
jose miguel carrera 3300, San Miguel, Región Metropolitana de Santiago, San Miguel, Región Metropolitana de Santiago
Comuna
San Miguel
Impuesto
152349,6
Dirección de Envío de la Factura
jose miguel carrera 3300, San Miguel, Región Metropolitana de Santiago, San Miguel, Región Metropolitana de Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
05-06-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Imprenta Ofisur
Razón Social
CESAR MARCO GOMEZ ORTIZ
R.U.T.
8.622.739-8
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Imprenta Ofisur
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111514
Bloques para mensajes
12
Unidad
1100350 Block EVALUACION PRE-ANESTESIA (Según bases técnicas y sus especificaciones)
PAZO DE ENTREGA 24 HORAS DESPACHO INCLUIDO
$ 2.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.000
$ 30.000
14111518
Fichas
4000
Unidad
1100521 FICHAS CLINICAS (Según bases técnicas y sus especificaciones)
PAZO DE ENTREGA 24 HORAS DESPACHO INCLUIDO
$ 140,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 560.000
$ 560.000
14111518
Fichas
800
Unidad
1100740 HOJA INFORME PRE-POST OPERATORIA ENFERMERIA (Según bases técnicas y sus especificaciones)
PAZO DE ENTREGA 24 HORAS DESPACHO INCLUIDO
$ 158,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 126.400
$ 126.400
14111514
Bloques para mensajes
20
Unidad
1100845 Block PROTOCOLO DE ANESTESIA (Según bases técnicas y sus especificaciones)
PAZO DE ENTREGA 24 HORAS DESPACHO INCLUIDO
$ 2.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.000
$ 50.000
24111502
Bolsas de papel
2500
Unidad
2250047 Bolsas Blancas de papel para Farmacia de 1/4 Kg (Según bases técnicas y sus especificaciones)
PAZO DE ENTREGA 24 HORAS DESPACHO INCLUIDO
$ 8,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.000
$ 20.000
24111502
Bolsas de papel
1500
Unidad
2250048 Bolsas Blancas de papel para Farmacia de 1/8Kg (Según bases técnicas y sus especificaciones)
PAZO DE ENTREGA 24 HORAS DESPACHO INCLUIDO
$ 8,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.000
$ 12.000
43202101
Cajas de CD
1
Unidad
1010306 Porta CD (Según bases técnicas y sus especificaciones)
PAZO DE ENTREGA 24 HORAS DESPACHO INCLUIDO
$ 3.440,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.440
$ 3.440
Total Neto
$ 801.840
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 152.350
TOTAL OC
$ 954.190
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.