Orden de Compra. Nº1057494-2202-SE26 "Varios junio 2026 1057494-96-LP23"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057494-2202-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-06-2026
Nombre de la Orden de Compra Varios junio 2026 1057494-96-LP23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057494-96-LP23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL
R.U.T. 61.608.102-0
Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida Jose Miguel Carrera Nº3300
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4605
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL
R.U.T. 61.608.102-0
Dirección de Facturación jose miguel carrera 3300, San Miguel, Región Metropolitana de Santiago, San Miguel, Región Metropolitana de Santiago
Comuna *
Impuesto 88207,5
Dirección de Envío de la Factura jose miguel carrera 3300, San Miguel, Región Metropolitana de Santiago, San Miguel, Región Metropolitana de Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 12-06-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMFAST
Razón Social SUR SPA
R.U.T. 77.765.441-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMFAST
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211903
Equipo para protección6Unidad no definida0210207 ANTIPARRA TRANSPARENTE (COVID 19) (Según bases técnicas y sus especificaciones).  $ 4.640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.840 $ 27.840
47131501
Frazadas o mopas para limpieza del suelo110Unidad1220268 REPUESTO MOPA MICROFIBRA HUMEDA PLANA 18 PULG (Según bases técnicas y sus especificaciones)MOPA MICROFIBRA Amarilla o Azul o Roja o Verde velcro 40cm PDUSTER LAVABLE RESISTENTE, Marca Winkler $ 2.535,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 278.850 $ 278.850
31211906
Rodillos de pintar60Unidad1220329 Repuesto chiporro (Según bases técnicas y sus especificaciones).REPUESTO CHIPORRO MOJADOR 35 CENTIMETROS, Marca 0 $ 2.626,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 157.560 $ 157.560
Total Neto $ 464.250
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 88.208
TOTAL OC $ 552.458


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.