Orden de Compra. Nº
1057494-237-SE24
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Materiales S-COM 19805
"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057494-237-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
15-01-2024
Nombre de la Orden de Compra
Materiales S-COM 19805
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1057494-83-LP23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Bienes y Servicios
Razón Social
SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL
R.U.T.
61.608.102-0
Dirección de Unidad de Compra
Gran Avenida Jose Miguel Carrera Nº3300
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 320
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL
R.U.T.
61.608.102-0
Dirección de Facturación
jose miguel carrera 3300, San Miguel, Región Metropolitana de Santiago, San Miguel, Región Metropolitana de Santiago
Comuna
San Miguel
Impuesto
1200591
Dirección de Envío de la Factura
jose miguel carrera 3300, San Miguel, Región Metropolitana de Santiago, San Miguel, Región Metropolitana de Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
15-01-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ILUMINA LIMITADA
Razón Social
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DE ILUMINACION ILUMI
R.U.T.
77.883.900-8
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
ILUMINA LIMITADA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
39101601
ampolletas halógenas
300
Unidad no definida
0610773 TUBO FLUORESCENTE T5 28W 4000K LUZ NEUTRA 1200MM
$ 2.044,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 613.200
$ 613.200
39101601
ampolletas halógenas
300
Unidad no definida
0610772 TUBO FLUORESCENTE T8 36W 4000K LUZ NEUTRA 1200MM
$ 2.464,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 739.200
$ 739.200
39101601
ampolletas halógenas
200
Unidad no definida
0610775 TUBO LED T5 16W 4000K 1200 MM
$ 5.257,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.051.400
$ 1.051.400
39101601
ampolletas halógenas
10
Unidad no definida
0610737 PANEL LED 60X120 80 W LUZ FRÍA
$ 45.989,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 459.890
$ 459.890
39101601
ampolletas halógenas
50
Unidad no definida
0610756 KIT DE EMERGENCIA DRIVER
$ 11.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 550.000
$ 550.000
39101601
ampolletas halógenas
300
Unidad no definida
0610688 CONECTOR CABLE
$ 187,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 56.100
$ 56.100
39101601
ampolletas halógenas
300
Unidad no definida
0610774 TUBO LED T8 16W 4000K 1200 MM
$ 2.406,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 721.800
$ 721.800
39101601
ampolletas halógenas
50
Unidad no definida
0610776 PANEL LED CUADRADO 40W 4000K 60X60CM
$ 13.133,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 656.650
$ 656.650
39101601
ampolletas halógenas
30
Unidad no definida
0610777 PANEL LED 30X120CM 40W 4000K
$ 49.022,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.470.660
$ 1.470.660
Total Neto
$ 6.318.900
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 1.200.591
TOTAL OC
$ 7.519.491
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.