Orden de Compra. Nº1057494-237-SE24 "Materiales S-COM 19805"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057494-237-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-01-2024
Nombre de la Orden de Compra Materiales S-COM 19805
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057494-83-LP23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL
R.U.T. 61.608.102-0
Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida Jose Miguel Carrera Nº3300
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 320
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL
R.U.T. 61.608.102-0
Dirección de Facturación jose miguel carrera 3300, San Miguel, Región Metropolitana de Santiago, San Miguel, Región Metropolitana de Santiago
Comuna San Miguel
Impuesto 1200591
Dirección de Envío de la Factura jose miguel carrera 3300, San Miguel, Región Metropolitana de Santiago, San Miguel, Región Metropolitana de Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 15-01-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ILUMINA LIMITADA
Razón Social COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DE ILUMINACION ILUMI
R.U.T. 77.883.900-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ILUMINA LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39101601
ampolletas halógenas300Unidad no definida0610773 TUBO FLUORESCENTE T5 28W 4000K LUZ NEUTRA 1200MM  $ 2.044,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 613.200 $ 613.200
39101601
ampolletas halógenas300Unidad no definida0610772 TUBO FLUORESCENTE T8 36W 4000K LUZ NEUTRA 1200MM  $ 2.464,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 739.200 $ 739.200
39101601
ampolletas halógenas200Unidad no definida0610775 TUBO LED T5 16W 4000K 1200 MM  $ 5.257,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.051.400 $ 1.051.400
39101601
ampolletas halógenas10Unidad no definida0610737 PANEL LED 60X120 80 W LUZ FRÍA  $ 45.989,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 459.890 $ 459.890
39101601
ampolletas halógenas50Unidad no definida0610756 KIT DE EMERGENCIA DRIVER  $ 11.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 550.000 $ 550.000
39101601
ampolletas halógenas300Unidad no definida0610688 CONECTOR CABLE  $ 187,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.100 $ 56.100
39101601
ampolletas halógenas300Unidad no definida0610774 TUBO LED T8 16W 4000K 1200 MM  $ 2.406,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 721.800 $ 721.800
39101601
ampolletas halógenas50Unidad no definida0610776 PANEL LED CUADRADO 40W 4000K 60X60CM  $ 13.133,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 656.650 $ 656.650
39101601
ampolletas halógenas30Unidad no definida0610777 PANEL LED 30X120CM 40W 4000K  $ 49.022,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.470.660 $ 1.470.660
Total Neto $ 6.318.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.200.591
TOTAL OC $ 7.519.491


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.