Orden de Compra. Nº1057494-2394-SE19 "S-COM-6865 Mano de Obra"
Recuerde que el responsable del pago es Bienes y Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057494-2394-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-07-2019
Nombre de la Orden de Compra S-COM-6865 Mano de Obra
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2058-42-LQ18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Bienes y Servicios
R.U.T. 61.608.102-0
Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida Jose Miguel Carrera Nº3300
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5259
Usuario SIGFE Carlos Nieto
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Bienes y Servicios
R.U.T. 61.608.102-0
Dirección de Facturación Gran Avenida Jose Miguel Carrera Nº3300
Comuna Alhué
Impuesto 701100
Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida Jose Miguel Carrera Nº3300
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PAMELA NATHALIE ROJAS DONOSO
Razón Social PAMELA NATHALIE ROJAS DONOSO
R.U.T. 11.844.310-1
Sucursal PAMELA NATHALIE ROJAS DONOSO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72131702
Construcción de obras civiles2Unidad no definidaELECTROMECÁNICO APOYO EQUIPOS INDUSTRIALES  $ 950.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.900.000 $ 1.900.000
72131702
Construcción de obras civiles1Unidad no definidaGASFITER APOYO CUADRILLA TALLER  $ 950.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 950.000 $ 950.000
72131702
Construcción de obras civiles6Unidad no definidaELECTROMÉCNICO APOYO REEMPLAZOS DIAS DE PERMISO AUXILIARES CONTROL CENTRALIZADO  $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000
72131702
Construcción de obras civiles22Unidad no definidaGASFITER APOYO REEMPLAZO VACACIONES WALDO ARAVENA  $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 660.000 $ 660.000
Total Neto $ 3.690.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 701.100
TOTAL OC $ 4.391.100


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.