Orden de Compra. Nº1057494-247-SE23 "S-COM-16539 MC Cambio navajas Micrótomo APA"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057494-247-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-01-2023
Nombre de la Orden de Compra S-COM-16539 MC Cambio navajas Micrótomo APA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057494-54-LP21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL
R.U.T. 61.608.102-0
Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida Jose Miguel Carrera Nº3300
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 768
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL
R.U.T. 61.608.102-0
Dirección de Facturación Gran Avenida Jose Miguel Carrera Nº3300
Comuna San Miguel
Impuesto 23560
Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida Jose Miguel Carrera Nº3300
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Milca Sarai
Razón Social EQUIPOS Y SERVICIOS MILCA SARAI CORNEJO GAJARDO EI
R.U.T. 76.885.254-5
Sucursal Milca Sarai
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42294801
Endoscopios rígidos o accesorios o productos relacionados2UnidadMantenimiento correctivo cambio navajas de Micrótomo Sakura de APAMANTENCION CORRECTIVA SEGÚN COTIZACIÓN N° 25102201 $ 62.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 124.000 $ 124.000
Total Neto $ 124.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 23.560
TOTAL OC $ 147.560


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.