Orden de Compra. Nº
1057494-258-SE25
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Materiales S-COM 22581
"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057494-258-SE25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
14-01-2025
Nombre de la Orden de Compra
Materiales S-COM 22581
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1057494-83-LP23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Bienes y Servicios
Razón Social
SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL
R.U.T.
61.608.102-0
Dirección de Unidad de Compra
Gran Avenida Jose Miguel Carrera Nº3300
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 559
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL
R.U.T.
61.608.102-0
Dirección de Facturación
jose miguel carrera 3300, San Miguel, Región Metropolitana de Santiago, San Miguel, Región Metropolitana de Santiago
Comuna
*
Impuesto
163487,97
Dirección de Envío de la Factura
jose miguel carrera 3300, San Miguel, Región Metropolitana de Santiago, San Miguel, Región Metropolitana de Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ILUMINA LIMITADA
Razón Social
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DE ILUMINACION ILUMI
R.U.T.
77.883.900-8
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
ILUMINA LIMITADA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31231319
Tubería de acero inoxidable
4
Unidad no definida
0610723 TUBERIA EMT
$ 2.793,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.172
$ 11.172
39101605
ampolletas fluorescentes
24
Unidad no definida
0610053 AMPOLLETA DE BAJO CONSUMO
$ 1.127,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.048
$ 27.048
39121402
Enchufes eléctricos
25
Unidad no definida
0610825 TOMA 2P+T 10/16A 250V MATIX BLANCO
$ 8.714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 217.850
$ 217.850
39121413
Conectadores circulares
35
Unidad no definida
0610843 PANEL LED CIRCULAR 18W EMPOTRADO 6500K BLANCO
$ 3.059,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 107.065
$ 107.065
39121522
Contactos eléctricos
6
Unidad no definida
0610736 LIMPIA CONTACTOS 400 ML PROFESSIONAL SONAX
$ 5.789,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 34.734
$ 34.734
39121525
Interruptores infusibles
12
Unidad no definida
0610102 AUTOMATICO 16A
$ 3.083,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.996
$ 36.996
39121525
Interruptores infusibles
12
Unidad no definida
0610106 AUTOMATICO 20A
$ 3.083,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.996
$ 36.996
39121533
Piezas de interruptor y accesorios
6
Unidad no definida
0610797 DIFERENCIAL 30MA
$ 25.368,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 152.208
$ 152.208
43222821
Panel de conexiones
18
Unidad no definida
0610776 CUADRADO 40W 4000K 60X60CM
$ 13.133,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 236.394
$ 236.394
Total Neto
$ 860.463
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 163.488
TOTAL OC
$ 1.023.951
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.