Orden de Compra. Nº1057494-258-SE25 "Materiales S-COM 22581"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057494-258-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-01-2025
Nombre de la Orden de Compra Materiales S-COM 22581
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057494-83-LP23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL
R.U.T. 61.608.102-0
Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida Jose Miguel Carrera Nº3300
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 559
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL
R.U.T. 61.608.102-0
Dirección de Facturación jose miguel carrera 3300, San Miguel, Región Metropolitana de Santiago, San Miguel, Región Metropolitana de Santiago
Comuna *
Impuesto 163487,97
Dirección de Envío de la Factura jose miguel carrera 3300, San Miguel, Región Metropolitana de Santiago, San Miguel, Región Metropolitana de Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ILUMINA LIMITADA
Razón Social COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DE ILUMINACION ILUMI
R.U.T. 77.883.900-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ILUMINA LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31231319
Tubería de acero inoxidable4Unidad no definida0610723 TUBERIA EMT  $ 2.793,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.172 $ 11.172
39101605
ampolletas fluorescentes24Unidad no definida0610053 AMPOLLETA DE BAJO CONSUMO  $ 1.127,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.048 $ 27.048
39121402
Enchufes eléctricos25Unidad no definida0610825 TOMA 2P+T 10/16A 250V MATIX BLANCO  $ 8.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 217.850 $ 217.850
39121413
Conectadores circulares35Unidad no definida0610843 PANEL LED CIRCULAR 18W EMPOTRADO 6500K BLANCO  $ 3.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 107.065 $ 107.065
39121522
Contactos eléctricos6Unidad no definida0610736 LIMPIA CONTACTOS 400 ML PROFESSIONAL SONAX  $ 5.789,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.734 $ 34.734
39121525
Interruptores infusibles12Unidad no definida0610102 AUTOMATICO 16A  $ 3.083,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.996 $ 36.996
39121525
Interruptores infusibles12Unidad no definida0610106 AUTOMATICO 20A  $ 3.083,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.996 $ 36.996
39121533
Piezas de interruptor y accesorios6Unidad no definida0610797 DIFERENCIAL 30MA  $ 25.368,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 152.208 $ 152.208
43222821
Panel de conexiones18Unidad no definida0610776 CUADRADO 40W 4000K 60X60CM  $ 13.133,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 236.394 $ 236.394
Total Neto $ 860.463
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 163.488
TOTAL OC $ 1.023.951


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.