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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057494-2832-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
14-03-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
S-COM-23057 Servicio de aseo febrero 2025 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057494-106-LR23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL
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R.U.T. |
61.608.102-0 |
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Dirección de Facturación |
jose miguel carrera 3300, San Miguel, Región Metropolitana de Santiago, San Miguel, Región Metropolitana de Santiago |
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Comuna |
San Miguel
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Impuesto |
14356242,49 |
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Dirección de Envío de la Factura |
jose miguel carrera 3300, San Miguel, Región Metropolitana de Santiago, San Miguel, Región Metropolitana de Santiago |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
CENTRAL ARAMARK MULTISERVICIOS |
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Razón Social |
CENTRAL DE RESTAURANTES ARAMARK MULTISERVICIOS LIM
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R.U.T. |
76.178.390-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
CENTRAL ARAMARK MULTISERVICIOS |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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76111501
| Servicios de limpieza de edificios | 1 | Global | SERVICIO DE ASEO DEL 01 AL 05 DE FEBRERO (SIN REAJUSTE) | |
$ 11.700.088,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 11.700.088
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$ 11.700.088
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76111501
| Servicios de limpieza de edificios | 1 | Global | SERVICIO DE ASEO DEL 05 AL 28 DE FEBRERO (CON REAJUSTE) | |
$ 63.859.083,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 63.859.083
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$ 63.859.083
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Total Neto
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$ 75.559.171
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 14.356.242
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$ 89.915.413
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.