Orden de Compra. Nº1057494-286-SE21 " S-COM-11011 Suministro e instalación de cámaras "
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Dr. Exequiel González Cortés
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057494-286-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-01-2021
Nombre de la Orden de Compra S-COM-11011 Suministro e instalación de cámaras
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057494-2-LP20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Hospital Dr. Exequiel González Cortés
R.U.T. 61.608.102-0
Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida Jose Miguel Carrera Nº3300
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 728
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Dr. Exequiel González Cortés
R.U.T. 61.608.102-0
Dirección de Facturación Gran Avenida Jose Miguel Carrera Nº3300
Comuna San Miguel
Impuesto 574560
Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida Jose Miguel Carrera Nº3300
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EMach
Razón Social PRODUCTORA DE TARJETAS DE IDENTIFICACION E-MACH CA
R.U.T. 77.500.240-9
Sucursal EMach
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
92121701
Mantenimiento de alarmas1UnidadServicio de suministro e instalación de cámaras en OVEJA, ingreso frente casino, upc sala de espera a EMACH, según cotización adjunta.Servicio de mantenimiento trimestral + mantenciones correctivas de emergencia por 24 meses $ 3.024.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.024.000 $ 3.024.000
Total Neto $ 3.024.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 574.560
TOTAL OC $ 3.598.560


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.