Orden de Compra. Nº1057494-3407-SE24 "S-COM-20818 MC trabajos planta de tratamiento de a"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057494-3407-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-06-2024
Nombre de la Orden de Compra S-COM-20818 MC trabajos planta de tratamiento de a
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057494-107-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL
R.U.T. 61.608.102-0
Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida Jose Miguel Carrera Nº3300
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4195
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL
R.U.T. 61.608.102-0
Dirección de Facturación Gran Avenida Jose Miguel Carrera Nº3300
Comuna San Miguel
Impuesto 435005
Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida Jose Miguel Carrera Nº3300
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Agua Plus Ltda.
Razón Social IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA AGUA PLUS LIMITADA
R.U.T. 76.162.771-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Agua Plus Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
13111002
Resina fenólica1Unidad no definidaPago por trabajos ya ejecutados en la planta de tratamiento de agua, Mantencion correctiva asociada a licitación: ID 1057494-107-LE23 LINEA 1 (Nº de Cotiz.: 4077)  $ 1.380.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.380.800 $ 1.380.800
13111002
Resina fenólica1Unidad no definidaPago por trabajos ya ejecutados en la planta de tratamiento de agua, Mantencion correctiva asociada a licitación: ID 1057494-107-LE23 LINEA 1 (Nº de Cotiz.: 4076)  $ 908.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 908.700 $ 908.700
Total Neto $ 2.289.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 435.005
TOTAL OC $ 2.724.505


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.