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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057494-3407-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
04-06-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
S-COM-20818 MC trabajos planta de tratamiento de a |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057494-107-LE23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL
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R.U.T. |
61.608.102-0 |
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Dirección de Facturación |
Gran Avenida Jose Miguel Carrera Nº3300 |
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Comuna |
San Miguel
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Impuesto |
435005 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Gran Avenida Jose Miguel Carrera Nº3300 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Agua Plus Ltda. |
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Razón Social |
IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA AGUA PLUS LIMITADA
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R.U.T. |
76.162.771-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Agua Plus Ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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13111002
| Resina fenólica | 1 | Unidad no definida | Pago por trabajos ya ejecutados en la planta de tratamiento de agua, Mantencion correctiva asociada a licitación: ID 1057494-107-LE23 LINEA 1 (Nº de Cotiz.: 4077) | |
$ 1.380.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.380.800
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$ 1.380.800
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13111002
| Resina fenólica | 1 | Unidad no definida | Pago por trabajos ya ejecutados en la planta de tratamiento de agua, Mantencion correctiva asociada a licitación: ID 1057494-107-LE23 LINEA 1 (Nº de Cotiz.: 4076) | |
$ 908.700,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 908.700
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$ 908.700
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Total Neto
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$ 2.289.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 435.005
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$ 2.724.505
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.