Orden de Compra. Nº
1057494-3435-SE24
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Art. de aseo junio 2024 1057494-96-LP23
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Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057494-3435-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
04-06-2024
Nombre de la Orden de Compra
Art. de aseo junio 2024 1057494-96-LP23
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1057494-96-LP23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Bienes y Servicios
Razón Social
SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL
R.U.T.
61.608.102-0
Dirección de Unidad de Compra
Gran Avenida Jose Miguel Carrera Nº3300
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4225
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL
R.U.T.
61.608.102-0
Dirección de Facturación
jose miguel carrera 3300, San Miguel, Región Metropolitana de Santiago, San Miguel, Región Metropolitana de Santiago
Comuna
San Miguel
Impuesto
689814
Dirección de Envío de la Factura
jose miguel carrera 3300, San Miguel, Región Metropolitana de Santiago, San Miguel, Región Metropolitana de Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
05-06-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
COMFAST
Razón Social
SUR SPA
R.U.T.
77.765.441-1
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
COMFAST
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211906
Rodillos de pintar
100
Unidad no definida
1220329 Repuesto chiporro (Según bases técnicas y sus especificaciones).
REPUESTO CHIPORRO MOJADOR 35 CENTIMETROS, Marca 0
$ 2.626,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 262.600
$ 262.600
24111503
Bolsas de plástico
32
Unidad no definida
0520161 FILM PLASTICO EMBALAJE ROLLO (Según bases técnicas y sus especificaciones)
FILM PLÁSTICO PVC EMBALAJE ROLLO 38 cms x 1.400 mts, Marca 0
$ 33.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.081.600
$ 1.081.600
31211903
Equipo para protección
10
Unidad no definida
0210207 ANTIPARRA TRANSPARENTE (COVID 19) (Según Especificaciones).
ANTIPARRA TRANSPARENTE COVID 19, Lentes de policarbonato, 3M OX 2000, resistente al impacto y rasgaduras, Con filtro UVA y UVB. Protecciones laterales envolventes. Con recubrimiento sobre el cristial Antiempañamiento. Modelo 3M OX 2000, 12163-000
$ 4.640,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 46.400
$ 46.400
47131502
Paños de limpieza
400
Paquete
0250087 PAÑO DE LIMPIEZA (TIPO WYPALL) X 50 UD
PAÑOS DE LIMPIEZA MULTIUSO REUTIZABLE WYPALL X-60 - PAQUETE DE 50 UNIDADES 35x29 cm, Marca WYPALL
$ 5.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.240.000
$ 2.240.000
Total Neto
$ 3.630.600
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 689.814
TOTAL OC
$ 4.320.414
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.