Orden de Compra. Nº1057494-3435-SE24 "Art. de aseo junio 2024 1057494-96-LP23 "
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057494-3435-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-06-2024
Nombre de la Orden de Compra Art. de aseo junio 2024 1057494-96-LP23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057494-96-LP23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL
R.U.T. 61.608.102-0
Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida Jose Miguel Carrera Nº3300
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4225
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL
R.U.T. 61.608.102-0
Dirección de Facturación jose miguel carrera 3300, San Miguel, Región Metropolitana de Santiago, San Miguel, Región Metropolitana de Santiago
Comuna San Miguel
Impuesto 689814
Dirección de Envío de la Factura jose miguel carrera 3300, San Miguel, Región Metropolitana de Santiago, San Miguel, Región Metropolitana de Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 05-06-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMFAST
Razón Social SUR SPA
R.U.T. 77.765.441-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMFAST
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211906
Rodillos de pintar100Unidad no definida1220329 Repuesto chiporro (Según bases técnicas y sus especificaciones). REPUESTO CHIPORRO MOJADOR 35 CENTIMETROS, Marca 0 $ 2.626,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 262.600 $ 262.600
24111503
Bolsas de plástico32Unidad no definida0520161 FILM PLASTICO EMBALAJE ROLLO (Según bases técnicas y sus especificaciones)FILM PLÁSTICO PVC EMBALAJE ROLLO 38 cms x 1.400 mts, Marca 0 $ 33.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.081.600 $ 1.081.600
31211903
Equipo para protección10Unidad no definida0210207 ANTIPARRA TRANSPARENTE (COVID 19) (Según Especificaciones). ANTIPARRA TRANSPARENTE COVID 19, Lentes de policarbonato, 3M OX 2000, resistente al impacto y rasgaduras, Con filtro UVA y UVB. Protecciones laterales envolventes. Con recubrimiento sobre el cristial Antiempañamiento. Modelo 3M OX 2000, 12163-000 $ 4.640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.400 $ 46.400
47131502
Paños de limpieza400Paquete0250087 PAÑO DE LIMPIEZA (TIPO WYPALL) X 50 UDPAÑOS DE LIMPIEZA MULTIUSO REUTIZABLE WYPALL X-60 - PAQUETE DE 50 UNIDADES 35x29 cm, Marca WYPALL $ 5.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.240.000 $ 2.240.000
Total Neto $ 3.630.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 689.814
TOTAL OC $ 4.320.414


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.