Orden de Compra. Nº1057494-3707-SE19 "S-COM-7551 Servicio Aseo y Limpieza Oct 2019"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057494-3707-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-12-2019
Nombre de la Orden de Compra S-COM-7551 Servicio Aseo y Limpieza Oct 2019
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2058-90-LR17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Dr. Exequiel González Cortes
Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL
R.U.T. 61.608.102-0
Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida Jose Miguel Carrera 3300
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 8353 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL
R.U.T. 61.608.102-0
Dirección de Facturación Gran Avenida Jose Miguel Carrera Nº3300
Comuna San Miguel
Impuesto 10075757,57
Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida Jose Miguel Carrera Nº3300
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LIMCHILE S.A.
Razón Social LIMCHILE S A
R.U.T. 96.847.110-4
Sucursal LIMCHILE S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios1Unidad no definidaAPOYO JARDINES OCT 2019  $ 875.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 875.689 $ 875.689
76111501
Servicios de limpieza de edificios1Unidad no definidaAPOYO ASEO AREA PREPARACIONES FARMACIA OCT 2019  $ 228.072,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 228.072 $ 228.072
76111501
Servicios de limpieza de edificios1Unidad no definidaAPOYO ASEO INDUMENTARIA TECNICA MODULO ARAUCARIA OCT 2019  $ 278.430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 278.430 $ 278.430
76111501
Servicios de limpieza de edificios1UnidadServicio de aseo mensual  $ 51.648.112,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.648.112 $ 51.648.112
Total Neto $ 53.030.303
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.075.758
TOTAL OC $ 63.106.061


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.