Orden de Compra. Nº1057494-3756-SE23 "menaje 1057494-9-LE22"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057494-3756-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-10-2023
Nombre de la Orden de Compra menaje 1057494-9-LE22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057494-9-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL
R.U.T. 61.608.102-0
Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida Jose Miguel Carrera Nº3300
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 7840
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL
R.U.T. 61.608.102-0
Dirección de Facturación jose miguel carrera 3300, San Miguel, Región Metropolitana de Santiago, San Miguel, Región Metropolitana de Santiago
Comuna San Miguel
Impuesto 177973
Dirección de Envío de la Factura jose miguel carrera 3300, San Miguel, Región Metropolitana de Santiago, San Miguel, Región Metropolitana de Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 10-10-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor REINA SPA
Razón Social Importadora Comercializadora y Distribuidora La Re
R.U.T. 76.587.992-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal REINA SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52151502
Platos desechables domésticos18000Unidad no definida0510024 Cuchara desechable sopera (según bases técnicas y sus especificaciones)0510024 CUCHARA DESECHABLE SOPERA MATERIAL: POLIPROPILENO COLOR: BLANCO LARGO PRODUCTO 15CM EMBALAJE VIENE POR 2.000 UNIDADES $ 14,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252.000 $ 252.000
48101902
Platos y cubiertos de servicio3000Unidad no definida0510108 Bandeja de cartón(según bases técnicas y sus especificaciones)0510108 BANDEJA DE CARTÓN MATERIAL: CARTULINA VALDIVIA SIN ESTUCO RC COLOR: BLANCO MEDIDAS: ANCHO: 213 MM LARGO: 282 MM EMBALAJE VIENE POR 100 UNIDADES $ 128,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 384.000 $ 384.000
48101902
Platos y cubiertos de servicio3Unidad no definida0520159 Film envolver alimentos uso industrial (según bases técnicas y sus especificaciones) 0520159 FILM ENVOLVER ALIMENTOS USO INDUSTRIAL MATERIAL: FILM DE PVC MEDIDAS: LARGO PROD. 1.400 MTS X ANCHO 38 CM 9 MICRONES COLOR: TRANSPARENTE $ 55.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 166.200 $ 166.200
52151502
Platos desechables domésticos500Unidad0520189 Plato hondo con tapa de plumavit (según bases técnicas y sus especificaciones0520189 PLATO HONDO CON TAPA DE PLUMAVIT MATERIAL: PSE - POLIESTIRENO EXPANDIDO COLOR: BLANCO CAPACIDAD EN 900 CC CAPACIDAD EN 30 OZ ALTURA PRODUCTO 4,7 CM DIÁM. PRODUCTO 18 CM EMBALAJE VIENE POR 100 UNIDADES $ 269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.500 $ 134.500
Total Neto $ 936.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 177.973
TOTAL OC $ 1.114.673


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.