Orden de Compra. Nº1057494-3883-SE24 "INSUMOS CX COLUMNA id.cx 125291 Paciente J.F."
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057494-3883-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-11-2024
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS CX COLUMNA id.cx 125291 Paciente J.F.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057494-24-LR22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL
R.U.T. 61.608.102-0
Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida Jose Miguel Carrera Nº3300
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 8804
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL
R.U.T. 61.608.102-0
Dirección de Facturación Gran Avenida Jose Miguel Carrera Nº3300
Comuna San Miguel
Impuesto 1157670
Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida Jose Miguel Carrera Nº3300
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor STRYKER CORPORATION CHILE Y COMPANIA LIMITADA
Razón Social STRYKER CORPORATION CHILE Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 78.874.470-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal STRYKER CORPORATION CHILE Y COMPANIA LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42295420
Catéteres, kits de cateterización o bolsas de dren16Unidad no definida3450971 TORNILLO POLIAXIAL DIFERENTES MEDIDASTORNILLO POLIAXIAL $ 298.276,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.772.416 $ 4.772.416
42295420
Catéteres, kits de cateterización o bolsas de dren2Unidad no definida3450944 UD CONECTOR BARRACONECTOR LATERAL DE 25MM Y CONECTOR DE BARRA MATUTAL BRIDGE AJUSTABLE $ 300.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600.000 $ 600.000
42242003
Dispositivos de sujeción protésica o accesorios3Unidad no definida3450825 UD TUERCA TUERCAS DE BLOQUEO $ 80.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.000 $ 240.000
42295420
Catéteres, kits de cateterización o bolsas de drenaje para cirugía o endoscopia2Unidad3450080 UD BARRA RECTA TITANEOBARRA RECTA 5.5 MM ALEAC. TI $ 240.292,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 480.584 $ 480.584
Total Neto $ 6.093.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.157.670
TOTAL OC $ 7.250.670


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.