Orden de Compra. Nº
1057494-3966-SE24
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Fomularios julio 2024 1057494-12-LE24
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Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057494-3966-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
08-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
Fomularios julio 2024 1057494-12-LE24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1057494-12-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Bienes y Servicios
Razón Social
SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL
R.U.T.
61.608.102-0
Dirección de Unidad de Compra
Gran Avenida Jose Miguel Carrera Nº3300
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5335
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL
R.U.T.
61.608.102-0
Dirección de Facturación
jose miguel carrera 3300, San Miguel, Región Metropolitana de Santiago, San Miguel, Región Metropolitana de Santiago
Comuna
*
Impuesto
17451,5
Dirección de Envío de la Factura
jose miguel carrera 3300, San Miguel, Región Metropolitana de Santiago, San Miguel, Región Metropolitana de Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
08-07-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
IMPRESOS GARRETON SPA
Razón Social
IMPRESOS GARRETON SPA
R.U.T.
77.832.598-5
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
IMPRESOS GARRETON SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111533
Cuadernillos o formularios para exámenes
2
Unidad
1100350 Block EVALUACION PRE-ANESTESIA
1100350 Block EVALUACION PRE-ANESTESIA
$ 1.850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.700
$ 3.700
14111533
Cuadernillos o formularios para exámenes
2
Unidad
1100851 Block INTERCONSULTA Y DERIVACION
1100851 Block INTERCONSULTA Y DERIVACION
$ 1.850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.700
$ 3.700
14111533
Cuadernillos o formularios para exámenes
7
Unidad
1100952 Talonarios SOLICITUD DE MOVILIZACIÓN
1100952 Talonarios SOLICITUD DE MOVILIZACIÓN
$ 1.350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.450
$ 9.450
14111533
Cuadernillos o formularios para exámenes
50
Block
1101129 Block RECETA MEDICA AMBULATORIA
1101129 Block RECETA MEDICA AMBULATORIA
$ 910,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 45.500
$ 45.500
14111533
Cuadernillos o formularios para exámenes
500
Unidad
1101488 TARJETAS TRATAMIENTO BLANCAS
1101488 TARJETAS TRATAMIENTO BLANCAS
$ 9,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.500
$ 4.500
14111601
Papel, bolsas o cajas de regalo
1000
Unidad
2250046 Bolsas Blancas de papel para Farmacia* 1/2 Kg
2250519 2250047 2250046 2250048 Bolsas Blancas de papel para Farmacia 1 Kg 14 Kg 12 Kg 18Kg
$ 25,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.000
$ 25.000
Total Neto
$ 91.850
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 17.452
TOTAL OC
$ 109.302
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.