Orden de Compra. Nº1057494-4120-SE22 "ADQUISICION DE ART. PARA REHABILITACIÓN 1057494-47-LE22"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057494-4120-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-01-2023
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE ART. PARA REHABILITACIÓN 1057494-47-LE22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057494-47-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL
R.U.T. 61.608.102-0
Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida Jose Miguel Carrera Nº3300
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 857
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL
R.U.T. 61.608.102-0
Dirección de Facturación jose miguel carrera 3300, San Miguel, Región Metropolitana de Santiago, San Miguel, Región Metropolitana de Santiago
Comuna San Miguel
Impuesto 77002,25
Dirección de Envío de la Factura jose miguel carrera 3300, San Miguel, Región Metropolitana de Santiago, San Miguel, Región Metropolitana de Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Lefix Implants Chile SpA
Razón Social IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA LEFIX IMPLANTS CHIL
R.U.T. 77.010.745-8
Sucursal Lefix Implants Chile SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Hilo acrílico10Unidad no definidaHILO DE COSER NEGRO CONO Costurería, según especificaciones técnicas.  $ 2.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.650 $ 27.650
23121612
Agujas para máquina de coser50Unidad no definidaAGUJAS DE COSER DE FORMA MANUAL.  $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.000 $ 115.000
23121612
Agujas para máquina de coser10Unidad no definidaAGUJAS DE MAQUINA DE COSER MODELO (MÁQUINA DE COSER 3B FULL MERRITT).  $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000
11151704
Hilo acrílico5UnidadCOSTURERÍA HILO DE COSER BLANCO CONO. Costurería, según especificaciones técnicas. Insumos de Costura Segun especificaciones técnicas $ 2.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.825 $ 13.825
42311505
Vendas o vendajes para uso general24UnidadVendaje neuromuscular, según especificaciones técnicas. Vendaje Neuromuscular Tape. segun especificaciones técnicas $ 6.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 148.800 $ 148.800
Total Neto $ 405.275
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 77.002
TOTAL OC $ 482.277


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.