Orden de Compra. Nº1057494-4220-SE23 "Insumo CX columna B.C. ID. 115461"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057494-4220-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-12-2023
Nombre de la Orden de Compra Insumo CX columna B.C. ID. 115461
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057494-24-LR22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL
R.U.T. 61.608.102-0
Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida Jose Miguel Carrera Nº3300
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 9714
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL
R.U.T. 61.608.102-0
Dirección de Facturación Gran Avenida 3300
Comuna San Miguel
Impuesto 1100397,92
Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida 3300
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor STRYKER CORPORATION CHILE Y COMPANIA LIMITADA
Razón Social STRYKER CORPORATION CHILE Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 78.874.470-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal STRYKER CORPORATION CHILE Y COMPANIA LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42295420
Catéteres, kits de cateterización o bolsas de dren6Unidad3450971 UD TORNILLO POLIAXIALTORNILLO POLIAXIAL $ 298.276,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.789.656 $ 1.789.656
42295420
Catéteres, kits de cateterización o bolsas de dren11Unidad no definida3450972 UD TORNILLO UNIPLANARTORNILLO UNIPLANAR $ 298.276,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.281.036 $ 3.281.036
42295420
Catéteres, kits de cateterización o bolsas de drenaje para cirugía o endoscopia3Unidad3450904 UD BARRA ORTOPEDIATRICA CR-COO-336 Spine - Barra Tornillo Mesa, Denali, según detalle de propuesta ecónomica adjunta $ 240.292,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 720.876 $ 720.876
Total Neto $ 5.791.568
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.100.398
TOTAL OC $ 6.891.966


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.