Orden de Compra. Nº1057494-4357-SE24 "Art. de aseo agosto 2024,1057494-96-LP23"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057494-4357-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-08-2024
Nombre de la Orden de Compra Art. de aseo agosto 2024,1057494-96-LP23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057494-96-LP23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL
R.U.T. 61.608.102-0
Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida Jose Miguel Carrera Nº3300
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 9812
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL
R.U.T. 61.608.102-0
Dirección de Facturación jose miguel carrera 3300, San Miguel, Región Metropolitana de Santiago, San Miguel, Región Metropolitana de Santiago
Comuna *
Impuesto 65550
Dirección de Envío de la Factura jose miguel carrera 3300, San Miguel, Región Metropolitana de Santiago, San Miguel, Región Metropolitana de Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 05-08-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AGR SPA
Razón Social INVERSIONES AGR SPA
R.U.T. 77.201.637-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal AGR SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40141742
Atomizadores50Unidad no definida0540001 ATOMIZADOR 500 ML (Según bases técnicas y sus especificaciones).  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000
25174004
Refrigerante de motor10Unidad0320040 AGUA DESMINERALIZADA BIDON DE 5 LTS (Según bases técnicas y sus especificaciones):contacto@agrspa.cl $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
40141742
Atomizadores48Unidad1222563 ATOMIZADOR 1000CC (Según bases técnicas y sus especificaciones).contacto@agrspa.cl $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.000 $ 72.000
24111503
Bolsas de plástico2Unidad1220018 BOLSA ZIPLOC (XCAJA) (Según bases técnicas y sus especificaciones).contacto@agrspa.cl $ 3.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
31201505
Cinta adhesiva de doble cara9Unidad0621199 CINTA TIPO TESA DOBLE CONTACTO (Según bases técnicas y sus especificaciones).contacto@agrspa.cl $ 10.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.500 $ 94.500
53131635
Hisopo11Unidad1220197 HISOPO PARA BAÑO (Según bases técnicas y sus especificaciones).contacto@agrspa.cl $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.550 $ 11.550
60121134
Papel metálico1Unidad0520160 PAPEL ALUMINIO CASINO (Según bases técnicas y sus especificaciones).contacto@agrspa.cl $ 11.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.250 $ 11.250
14111703
Toallas de papel4Unidad1220361 TOALLA NOVA ROLLO 3 UD (Según bases técnicas y sus especificaciones).contacto@agrspa.cl $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.200 $ 7.200
47121812
Raspadores de limpieza48Unidad1222537 VIRUTILLA SINTETICA LIMPIA PARRILLA (Según bases técnicas y sus especificaciones).contacto@agrspa.cl $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000
Total Neto $ 345.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 65.550
TOTAL OC $ 410.550


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.