Orden de Compra. Nº1057494-4359-SE22 "Materiales S-COM 16617"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057494-4359-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-12-2022
Nombre de la Orden de Compra Materiales S-COM 16617
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057494-28-LP22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL
R.U.T. 61.608.102-0
Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida Jose Miguel Carrera Nº3300
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 9223
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL
R.U.T. 61.608.102-0
Dirección de Facturación jose miguel carrera 3300, San Miguel, Región Metropolitana de Santiago, San Miguel, Región Metropolitana de Santiago
Comuna San Miguel
Impuesto 54519,36
Dirección de Envío de la Factura jose miguel carrera 3300, San Miguel, Región Metropolitana de Santiago, San Miguel, Región Metropolitana de Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 16-12-2022
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ELECVALM
Razón Social INGENIERIA Y CERTIFICACIONES VALVERDE E HIJOS SPA
R.U.T. 77.099.755-0
Sucursal ELECVALM
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12352310
Siliconas5Unidad no definida0621461 SILICONA BLANCA BAÑO Y COCINA  $ 15.308,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.540 $ 76.540
23131507
Tela para lijar10Unidad no definida0620495 LIJA MADERA GRANO 120 1 PLIEGO  $ 1.108,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.080 $ 11.080
31211504
Pinturas de cobertura2Unidad no definida00630534 PASTA MURO F-15 GALON  $ 5.020,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.040 $ 10.040
31211603
Pintura secante1Unidad no definida0620860 PINTURA TINETA GALON  $ 147.330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 147.330 $ 147.330
60121251
Pintura al agua3Unidad no definida00621459 RODILLO CHIPORRO 12 CM  $ 5.523,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.569 $ 16.569
31211906
Rodillos de pintar1Unidad no definida00620474 ESMALTE AL AGUA BLANCO GALON  $ 19.985,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.985 $ 19.985
31211904
Brochas3Unidad no definida00621474 BROCHA PINTAR 1.5"  $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.400 $ 5.400
Total Neto $ 286.944
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 54.519
TOTAL OC $ 341.463


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.