Orden de Compra. Nº
1057494-4359-SE22
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Materiales S-COM 16617
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Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057494-4359-SE22
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
23-12-2022
Nombre de la Orden de Compra
Materiales S-COM 16617
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1057494-28-LP22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Bienes y Servicios
Razón Social
SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL
R.U.T.
61.608.102-0
Dirección de Unidad de Compra
Gran Avenida Jose Miguel Carrera Nº3300
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 9223
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL
R.U.T.
61.608.102-0
Dirección de Facturación
jose miguel carrera 3300, San Miguel, Región Metropolitana de Santiago, San Miguel, Región Metropolitana de Santiago
Comuna
San Miguel
Impuesto
54519,36
Dirección de Envío de la Factura
jose miguel carrera 3300, San Miguel, Región Metropolitana de Santiago, San Miguel, Región Metropolitana de Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
16-12-2022
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ELECVALM
Razón Social
INGENIERIA Y CERTIFICACIONES VALVERDE E HIJOS SPA
R.U.T.
77.099.755-0
Sucursal
ELECVALM
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
12352310
Siliconas
5
Unidad no definida
0621461 SILICONA BLANCA BAÑO Y COCINA
$ 15.308,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 76.540
$ 76.540
23131507
Tela para lijar
10
Unidad no definida
0620495 LIJA MADERA GRANO 120 1 PLIEGO
$ 1.108,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.080
$ 11.080
31211504
Pinturas de cobertura
2
Unidad no definida
00630534 PASTA MURO F-15 GALON
$ 5.020,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.040
$ 10.040
31211603
Pintura secante
1
Unidad no definida
0620860 PINTURA TINETA GALON
$ 147.330,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 147.330
$ 147.330
60121251
Pintura al agua
3
Unidad no definida
00621459 RODILLO CHIPORRO 12 CM
$ 5.523,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.569
$ 16.569
31211906
Rodillos de pintar
1
Unidad no definida
00620474 ESMALTE AL AGUA BLANCO GALON
$ 19.985,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.985
$ 19.985
31211904
Brochas
3
Unidad no definida
00621474 BROCHA PINTAR 1.5"
$ 1.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.400
$ 5.400
Total Neto
$ 286.944
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 54.519
TOTAL OC
$ 341.463
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.