Orden de Compra. Nº1057494-45-SE26 "Art. varios 1057494-96-LP23"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057494-45-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-01-2026
Nombre de la Orden de Compra Art. varios 1057494-96-LP23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057494-96-LP23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL
R.U.T. 61.608.102-0
Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida Jose Miguel Carrera Nº3300
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 206
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL
R.U.T. 61.608.102-0
Dirección de Facturación jose miguel carrera 3300, San Miguel, Región Metropolitana de Santiago, San Miguel, Región Metropolitana de Santiago
Comuna *
Impuesto 49276,5
Dirección de Envío de la Factura jose miguel carrera 3300, San Miguel, Región Metropolitana de Santiago, San Miguel, Región Metropolitana de Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 07-01-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AGR SPA
Razón Social INVERSIONES AGR SPA
R.U.T. 77.201.637-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal AGR SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40141742
Atomizadores5Unidad no definida0540001 ATOMIZADOR 500 ML (Según bases técnicas y sus especificaciones).  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
25174004
Refrigerante de motor9Unidad0320040 AGUA DESMINERALIZADA BIDON DE 5 LTS (Según bases técnicas y sus especificaciones):contacto@agrspa.cl $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.000 $ 27.000
40141742
Atomizadores58Unidad1222563 ATOMIZADOR 1000CC (Según bases técnicas y sus especificaciones).contacto@agrspa.cl $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.000 $ 87.000
24111503
Bolsas de plástico5Unidad1220018 BOLSA ZIPLOC (XCAJA) (Según bases técnicas y sus especificaciones).contacto@agrspa.cl $ 3.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.750 $ 18.750
53131635
Hisopo18Unidad1220197 HISOPO PARA BAÑO (Según bases técnicas y sus especificaciones).contacto@agrspa.cl $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.900 $ 18.900
47121807
Émbolo buzo de desagüe o inodoro4Unidad1220351 SOPAPA (Según bases técnicas y sus especificaciones).contacto@agrspa.cl $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800
14111703
Toallas de papel3Unidad1220361 TOALLA NOVA ROLLO 3 UD (Según bases técnicas y sus especificaciones).contacto@agrspa.cl $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.400 $ 5.400
47121812
Raspadores de limpieza120Unidad1222537 VIRUTILLA SINTETICA LIMPIA PARRILLA (Según bases técnicas y sus especificaciones).contacto@agrspa.cl $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000
Total Neto $ 259.350
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 49.276
TOTAL OC $ 308.626


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.