Orden de Compra. Nº1057494-5375-SE24 "S-COM-22558-22560 Soporte Portal Personas Oct-Nov-Dic 1057494-89-LQ24"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057494-5375-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-02-2025
Nombre de la Orden de Compra S-COM-22558-22560 Soporte Portal Personas Oct-Nov-Dic 1057494-89-LQ24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057494-89-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL
R.U.T. 61.608.102-0
Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida Jose Miguel Carrera Nº3300
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1163 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Unidad de Fomento
Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL
R.U.T. 61.608.102-0
Dirección de Facturación Avenida José Miguel Carrera 3300
Comuna San Miguel
Impuesto 79,8
Dirección de Envío de la Factura Avenida José Miguel Carrera 3300
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INGENIERIA Y SISTEMAS COMPUTACIONALES S.A.
Razón Social INGENIERIA Y SISTEMAS COMPUTACIONALES S A
R.U.T. 79.560.740-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal INGENIERIA Y SISTEMAS COMPUTACIONALES S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
81111812
Mantenimiento y soporte de hardware3UnidadSERVICIO DE SOPORTE FUNCIONAL DE SISTEMA INSICO El valor está expresado en UF mensuales, tal como se solicita indicar en el formulario 4 de las bases de licitación. UF 140,00 UF 0,00 UF 0,00 UF 420,0000 UF 420,0000
Total Neto UF 420,0000
Descuento UF 0,0000
Cargos UF 0,0000
IVA  19  % UF 79,8000
TOTAL OC UF 499,8000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.