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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057494-5398-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
22-10-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Insumos de Inmunohematología/S-COM-22061 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057494-41-LP24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL
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R.U.T. |
61.608.102-0 |
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Dirección de Facturación |
Gran Avenida Jose Miguel Carrera Nº3300 |
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Comuna |
*
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Impuesto |
20261,22 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Gran Avenida Jose Miguel Carrera Nº3300 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
22-10-2024 |
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Proveedor |
GALENICA S.A. |
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Razón Social |
GALENICA S.A.
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R.U.T. |
79.622.060-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
GALENICA S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30201902
| Unidades de laboratorio | 1 | Unidad no definida | 2440653 ID-DIACELL ABO A1/B
| Reactivos para determinación grupo sanguíneo sérico.
Factor de empaque caja x 2 ud x 10 mL (Valor unitario $41.728.-)
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$ 41.728,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 41.728
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$ 41.728
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30201902
| Unidades de laboratorio | 1 | Unidad no definida | 2430418 ID-DIACELL I-II
| Reactivos para la detección de anticuerpos irregulares.
Código BR-003613v 1 caja 2 x 10 mL (valor unitario: $64.910.-)
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$ 64.910,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 64.910
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$ 64.910
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Total Neto
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$ 106.638
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 20.261
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$ 126.899
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.