Orden de Compra. Nº1057494-555-SE24 "Formularios febrero 2024 1057494-2-LE22 "
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057494-555-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-02-2024
Nombre de la Orden de Compra Formularios febrero 2024 1057494-2-LE22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057494-2-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL
R.U.T. 61.608.102-0
Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida Jose Miguel Carrera Nº3300
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL
R.U.T. 61.608.102-0
Dirección de Facturación jose miguel carrera 3300, San Miguel, Región Metropolitana de Santiago, San Miguel, Región Metropolitana de Santiago
Comuna San Miguel
Impuesto 128649
Dirección de Envío de la Factura jose miguel carrera 3300, San Miguel, Región Metropolitana de Santiago, San Miguel, Región Metropolitana de Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 06-02-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Imprenta Ofisur
Razón Social CESAR MARCO GOMEZ ORTIZ
R.U.T. 8.622.739-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Imprenta Ofisur
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111514
Bloques para mensajes7Unidad1100350 Block EVALUACION PRE-ANESTESIA (Según bases técnicas y sus especificaciones) PAZO DE ENTREGA 24 HORAS DESPACHO INCLUIDO $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.500 $ 17.500
14111518
Fichas4000Unidad1100521 FICHAS CLINICAS (Según bases técnicas y sus especificaciones)PAZO DE ENTREGA 24 HORAS DESPACHO INCLUIDO $ 140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 560.000 $ 560.000
14111518
Fichas200Unidad1100740 HOJA INFORME PRE-POST OPERATORIA ENFERMERIA (Según bases técnicas y sus especificaciones)PAZO DE ENTREGA 24 HORAS DESPACHO INCLUIDO $ 158,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.600 $ 31.600
14111514
Bloques para mensajes8Unidad1100845 Block PROTOCOLO DE ANESTESIA (Según bases técnicas y sus especificaciones)PAZO DE ENTREGA 24 HORAS DESPACHO INCLUIDO $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
24111502
Bolsas de papel6000Unidad2250047 Bolsas Blancas de papel para Farmacia de 1/4 Kg (Según bases técnicas y sus especificaciones)PAZO DE ENTREGA 24 HORAS DESPACHO INCLUIDO $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000
Total Neto $ 677.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 128.649
TOTAL OC $ 805.749


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.