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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057494-5553-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
26-11-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Insumos Elect. en Sudor |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057494-46-LQ24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL
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R.U.T. |
61.608.102-0 |
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Dirección de Facturación |
Gran Avenida Jose Miguel Carrera Nº3300 |
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Comuna |
*
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Impuesto |
95657,59 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Gran Avenida Jose Miguel Carrera Nº3300 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
06-11-2024 |
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Proveedor |
GALENICA S.A. |
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Razón Social |
GALENICA S A
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R.U.T. |
79.622.060-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
GALENICA S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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41113308
| Analizadores de electrolitos | 1 | Unidad no definida | 2440321 CONTROL ELECTROLITO EN SUDOR
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$ 373.777,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 373.777
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$ 373.777
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41113308
| Analizadores de electrolitos | 1 | Global | 2440717 STANDARD SOLUCION 100 MMOL/PACK 10 AMP
| 2440717 STANDARD SOLUCION 100 MMOL/PACK 10 AMP
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$ 129.684,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 129.684
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$ 129.684
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Total Neto
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$ 503.461
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 95.658
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$ 599.119
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.