Orden de Compra. Nº
1057494-608-SE24
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Materiales S-COM 19988
"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057494-608-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
08-02-2024
Nombre de la Orden de Compra
Materiales S-COM 19988
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1057494-83-LP23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Bienes y Servicios
Razón Social
SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL
R.U.T.
61.608.102-0
Dirección de Unidad de Compra
Gran Avenida Jose Miguel Carrera Nº3300
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1161
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL
R.U.T.
61.608.102-0
Dirección de Facturación
jose miguel carrera 3300, San Miguel, Región Metropolitana de Santiago, San Miguel, Región Metropolitana de Santiago
Comuna
San Miguel
Impuesto
150654,04
Dirección de Envío de la Factura
jose miguel carrera 3300, San Miguel, Región Metropolitana de Santiago, San Miguel, Región Metropolitana de Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
09-02-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
EM-CO
Razón Social
EM-CO SPA
R.U.T.
76.579.017-4
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
EM-CO
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
40142115
Tubería de plástico
8
Unidad no definida
CODO BRONCE SO/HI 1"
$ 5.628,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 45.024
$ 45.024
40142115
Tubería de plástico
10
Unidad no definida
CODO BRONCE SO/HI 1/2"
$ 2.287,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.870
$ 22.870
31201606
Calafateos
10
Unidad no definida
0621461 SILICONA BLANCA BAÑO Y COCINA
$ 6.763,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 67.630
$ 67.630
31231308
Tubería de bronce
4
Unidad no definida
0630040 CAÑERIA DE COBRE 1/2
$ 20.675,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 82.700
$ 82.700
40141702
Grifos
8
Unidad no definida
0631091 MONOMANDO LAVAPLATO
$ 16.708,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 133.664
$ 133.664
27111720
Llave "T" para grifos
5
Unidad no definida
0621597 FLUXÓMETRO TEMPORIZADO SIN TUBO DE CONEXIÓN
$ 60.333,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 301.665
$ 301.665
40141716
Sifones en P
4
Unidad no definida
0630601 SIFON PLASTICO LAVAPLATOS
$ 2.877,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.508
$ 11.508
40142115
Tubería de plástico
12
Unidad no definida
0631142 CODO PVC 45° CEMENTAR SANITARIO BLANCO 40MM
$ 656,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.872
$ 7.872
31181604
Sello mecánico
6
Unidad no definida
0630592 SELLO CERA P/TAZA WC
$ 1.918,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.508
$ 11.508
40141606
Válvulas de descarga
5
Unidad no definida
0631058 SPUD DE WC PARA FLUXOR HINTER II DE ¿32MM, CROMADO
$ 7.453,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.265
$ 37.265
27121704
Uniones Hidráulicas
10
Unidad no definida
0630689 TEE 1/2 A SOLDAR
$ 459,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.590
$ 4.590
31161722
Tuercas de unión
15
Unidad no definida
0631087 UNION AMERICANA 1/2
$ 3.212,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 48.180
$ 48.180
60105704
Barras de pegamento libres de ácido
5
Unidad no definida
ADHESIVO PARA PVC 240CC SECADO RÁPIDO
$ 3.688,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.440
$ 18.440
Total Neto
$ 792.916
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 150.654
TOTAL OC
$ 943.570
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.