Orden de Compra. Nº1057494-608-SE24 "Materiales S-COM 19988"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057494-608-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-02-2024
Nombre de la Orden de Compra Materiales S-COM 19988
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057494-83-LP23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL
R.U.T. 61.608.102-0
Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida Jose Miguel Carrera Nº3300
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1161
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL
R.U.T. 61.608.102-0
Dirección de Facturación jose miguel carrera 3300, San Miguel, Región Metropolitana de Santiago, San Miguel, Región Metropolitana de Santiago
Comuna San Miguel
Impuesto 150654,04
Dirección de Envío de la Factura jose miguel carrera 3300, San Miguel, Región Metropolitana de Santiago, San Miguel, Región Metropolitana de Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 09-02-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EM-CO
Razón Social EM-CO SPA
R.U.T. 76.579.017-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal EM-CO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40142115
Tubería de plástico8Unidad no definidaCODO BRONCE SO/HI 1"  $ 5.628,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.024 $ 45.024
40142115
Tubería de plástico10Unidad no definidaCODO BRONCE SO/HI 1/2"  $ 2.287,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.870 $ 22.870
31201606
Calafateos10Unidad no definida0621461 SILICONA BLANCA BAÑO Y COCINA  $ 6.763,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.630 $ 67.630
31231308
Tubería de bronce4Unidad no definida0630040 CAÑERIA DE COBRE 1/2  $ 20.675,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.700 $ 82.700
40141702
Grifos8Unidad no definida0631091 MONOMANDO LAVAPLATO  $ 16.708,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 133.664 $ 133.664
27111720
Llave "T" para grifos5Unidad no definida0621597 FLUXÓMETRO TEMPORIZADO SIN TUBO DE CONEXIÓN  $ 60.333,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 301.665 $ 301.665
40141716
Sifones en P4Unidad no definida0630601 SIFON PLASTICO LAVAPLATOS  $ 2.877,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.508 $ 11.508
40142115
Tubería de plástico12Unidad no definida0631142 CODO PVC 45° CEMENTAR SANITARIO BLANCO 40MM  $ 656,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.872 $ 7.872
31181604
Sello mecánico6Unidad no definida0630592 SELLO CERA P/TAZA WC  $ 1.918,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.508 $ 11.508
40141606
Válvulas de descarga5Unidad no definida0631058 SPUD DE WC PARA FLUXOR HINTER II DE ¿32MM, CROMADO  $ 7.453,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.265 $ 37.265
27121704
Uniones Hidráulicas10Unidad no definida0630689 TEE 1/2 A SOLDAR  $ 459,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.590 $ 4.590
31161722
Tuercas de unión15Unidad no definida0631087 UNION AMERICANA 1/2  $ 3.212,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.180 $ 48.180
60105704
Barras de pegamento libres de ácido5Unidad no definidaADHESIVO PARA PVC 240CC SECADO RÁPIDO  $ 3.688,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.440 $ 18.440
Total Neto $ 792.916
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 150.654
TOTAL OC $ 943.570


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.