Orden de Compra. Nº
1057494-6552-SE25
"
Materiales S-COM 23463 1057494-2-LP25
"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057494-6552-SE25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
30-04-2025
Nombre de la Orden de Compra
Materiales S-COM 23463 1057494-2-LP25
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1057494-2-LP25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Bienes y Servicios
Razón Social
SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL
R.U.T.
61.608.102-0
Dirección de Unidad de Compra
Gran Avenida Jose Miguel Carrera Nº3300
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3461
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL
R.U.T.
61.608.102-0
Dirección de Facturación
Gran Avenida Jose Miguel Carrera Nº3300 3, San Miguel, Región Metropolitana de Santiago
Comuna
*
Impuesto
284016,56
Dirección de Envío de la Factura
Gran Avenida Jose Miguel Carrera Nº3300 3, San Miguel, Región Metropolitana de Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
EM-CO
Razón Social
EM-CO SPA
R.U.T.
76.579.017-4
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
EM-CO
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
27112801
Brocas
2
Unidad no definida
0621488 JUEGO BROCAS PORCELANATO
$ 25.056,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.112
$ 50.112
27131512
Destornillador neumático
1
Unidad no definida
0820380 SET DESTORNILLADORES DIELECTRICOS 7 PIEZAS
$ 8.643,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.643
$ 8.643
27131512
Destornillador neumático
1
Unidad no definida
0820379 SET DESTORNILLADORES DE PRECISIÓN 32 PIEZAS
$ 10.242,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.242
$ 10.242
27112111
Alicates de lagartos
1
Unidad no definida
0820001 ALICATE CAIMAN
$ 4.712,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.712
$ 4.712
27111706
Llave de tuercas de boca abierta
1
Unidad no definida
0820405 LLAVE STILSON 18"
$ 8.303,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.303
$ 8.303
27111706
Llave de tuercas de boca abierta
1
Unidad no definida
0820373 CAIMAN DE PUNTA 9"
$ 5.115,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.115
$ 5.115
26111720
Soportes de batería
1
Unidad no definida
0820407 MULTIHERRAMIENTA INALÁMBRICA 18V DTM51ZX1
$ 203.351,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 203.351
$ 203.351
26111716
Batería de oxido de mercurio
1
Unidad no definida
0820408 BATERÍA 18 V DE 5 AH
$ 86.418,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 86.418
$ 86.418
15121902
Grasa
2
Unidad no definida
0820409 ENGRASADORA GRASERA MANUAL INDUSTRIAL 400CC409
$ 20.326,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.652
$ 40.652
23171517
Sopletes
3
Unidad no definida
0820410 SOPLETE GAS MAPP, ENCENDIDO AUTOMÁTICO
$ 32.527,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 97.581
$ 97.581
23171517
Sopletes
1
Unidad no definida
0820411 ESTACIÓN DE BLOQUEO S1800
$ 116.847,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 116.847
$ 116.847
31163004
Embragues en miniatura
10
Unidad no definida
0820412 BLOQUEO MINIATURA “PUNTAS INTERIOR” SL-33201
$ 7.308,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 73.080
$ 73.080
31163004
Embragues en miniatura
10
Unidad no definida
00820413 BLOQUEO MINIATURA “PUNTAS EXTERIOR LARGAS” SL-33202
$ 7.308,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 73.080
$ 73.080
20121301
Tapón obturador
1
Unidad no definida
0820414 CAÑERÍA DE 1 1/2" Y 2"
$ 121.988,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 121.988
$ 121.988
20121301
Tapón obturador
1
Unidad no definida
0820415 OBTURADOR INFLABLE SIN BYPASS DE 35-70MM
$ 91.250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 91.250
$ 91.250
27112801
Brocas
2
Unidad no definida
0820365 SET BROCAS SDS PLUS 14 PZS
$ 26.922,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 53.844
$ 53.844
23153306
Brocha de corte
4
Unidad no definida
0820416 SET DISCO CORTE 4 1/2 STA8061-10X7 10 UNIDADES
$ 5.264,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.056
$ 21.056
23153313
Cuchillas o conjuntos de cuchillas de maquinaria
20
Unidad no definida
0820402 DISCO DE CORTE 4 1/2" PARA ACERO INOXIDABLE
$ 603,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.060
$ 12.060
31191507
Cintas abrasivas
20
Unidad no definida
0820369 DISCO LIJA FLAP 4,5"
$ 1.476,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.520
$ 29.520
31231310
Tubería de acero
2
Unidad no definida
0621524 GRATA ACERO
$ 6.449,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.898
$ 12.898
23153502
Reparación de zona de pintura
20
Unidad no definida
0820370 DISCO REMOVEDOR DE PINTURA
$ 6.131,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 122.620
$ 122.620
27112802
Hojas de sierra
2
Unidad no definida
0820403 DISCO SIERRA DE BANCO 10" 48 DIENTES
$ 51.250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 102.500
$ 102.500
23231101
Rueda de la sierra de cinta
40
Unidad no definida
0621467 HOJA DE SIERRA 24 DIENTES
$ 1.361,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 54.440
$ 54.440
27112801
Brocas
2
Unidad no definida
0820399 BROCAS HSS 1.5 A 10 MM - 19 PIEZAS
$ 20.496,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.992
$ 40.992
31161906
Muelles de disco
5
Unidad no definida
0640104 DISCO DIAMANTADO
$ 10.704,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 53.520
$ 53.520
Total Neto
$ 1.494.824
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 284.017
TOTAL OC
$ 1.778.841
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.