Orden de Compra. Nº1057494-6553-SE25 "Materiales S-COM 23501 1057494-2-LP25"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057494-6553-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-04-2025
Nombre de la Orden de Compra Materiales S-COM 23501 1057494-2-LP25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057494-2-LP25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL
R.U.T. 61.608.102-0
Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida Jose Miguel Carrera Nº3300
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3462
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL
R.U.T. 61.608.102-0
Dirección de Facturación Gran Avenida Jose Miguel Carrera Nº3300 3, San Miguel, Región Metropolitana de Santiago
Comuna *
Impuesto 520883,1
Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida Jose Miguel Carrera Nº3300 3, San Miguel, Región Metropolitana de Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-04-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EM-CO
Razón Social EM-CO SPA
R.U.T. 76.579.017-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal EM-CO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27111720
Llave "T" para grifos10Unidad no definida0631107 LLAVE MONOMANDO EXTENSIBLE LAVAPLATOS  $ 35.476,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 354.760 $ 354.760
27111706
Llave de tuercas de boca abierta20Unidad no definida0621597 FLUXÓMETRO TEMPORIZADO SIN TUBO DE CONEXIÓN  $ 43.104,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 862.080 $ 862.080
30181503
Duchas20Unidad no definida0631248 JUEGO DE DUCHA 1 FUNCIÓN DESSIN DESARMABLE  $ 6.394,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 127.880 $ 127.880
46171505
Llaves10Unidad no definida0621589 DIVERTER MONOMANDO AL MURO  $ 14.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 146.470 $ 146.470
46171505
Llaves20Unidad no definida0631068 MEZCLADOR TEMPORIZADO  $ 23.255,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 465.100 $ 465.100
46171505
Llaves20Unidad no definida0631249 KIT DE REPARACIÓN BOTÓN KE2018004  $ 3.888,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.760 $ 77.760
30102311
Perfiles de bronce10Unidad no definida0631254 SPUD DE 1 BRONCE  $ 15.744,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 157.440 $ 157.440
40141716
Sifones en P10Unidad no definida0631172 SPUD DE WC PARA FLUXOR HINTER II DE 32MM CROMADO  $ 17.606,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 176.060 $ 176.060
27112903
Rociador de la mano10Unidad no definida0631069 ROCIADOR WEIGEN ANTIVANDALICO  $ 37.394,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 373.940 $ 373.940
Total Neto $ 2.741.490
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 520.883
TOTAL OC $ 3.262.373


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.