Orden de Compra. Nº
1057494-6553-SE25
"
Materiales S-COM 23501 1057494-2-LP25
"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057494-6553-SE25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
30-04-2025
Nombre de la Orden de Compra
Materiales S-COM 23501 1057494-2-LP25
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1057494-2-LP25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Bienes y Servicios
Razón Social
SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL
R.U.T.
61.608.102-0
Dirección de Unidad de Compra
Gran Avenida Jose Miguel Carrera Nº3300
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3462
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL
R.U.T.
61.608.102-0
Dirección de Facturación
Gran Avenida Jose Miguel Carrera Nº3300 3, San Miguel, Región Metropolitana de Santiago
Comuna
*
Impuesto
520883,1
Dirección de Envío de la Factura
Gran Avenida Jose Miguel Carrera Nº3300 3, San Miguel, Región Metropolitana de Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
29-04-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
EM-CO
Razón Social
EM-CO SPA
R.U.T.
76.579.017-4
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
EM-CO
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
27111720
Llave "T" para grifos
10
Unidad no definida
0631107 LLAVE MONOMANDO EXTENSIBLE LAVAPLATOS
$ 35.476,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 354.760
$ 354.760
27111706
Llave de tuercas de boca abierta
20
Unidad no definida
0621597 FLUXÓMETRO TEMPORIZADO SIN TUBO DE CONEXIÓN
$ 43.104,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 862.080
$ 862.080
30181503
Duchas
20
Unidad no definida
0631248 JUEGO DE DUCHA 1 FUNCIÓN DESSIN DESARMABLE
$ 6.394,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 127.880
$ 127.880
46171505
Llaves
10
Unidad no definida
0621589 DIVERTER MONOMANDO AL MURO
$ 14.647,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 146.470
$ 146.470
46171505
Llaves
20
Unidad no definida
0631068 MEZCLADOR TEMPORIZADO
$ 23.255,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 465.100
$ 465.100
46171505
Llaves
20
Unidad no definida
0631249 KIT DE REPARACIÓN BOTÓN KE2018004
$ 3.888,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 77.760
$ 77.760
30102311
Perfiles de bronce
10
Unidad no definida
0631254 SPUD DE 1 BRONCE
$ 15.744,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 157.440
$ 157.440
40141716
Sifones en P
10
Unidad no definida
0631172 SPUD DE WC PARA FLUXOR HINTER II DE 32MM CROMADO
$ 17.606,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 176.060
$ 176.060
27112903
Rociador de la mano
10
Unidad no definida
0631069 ROCIADOR WEIGEN ANTIVANDALICO
$ 37.394,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 373.940
$ 373.940
Total Neto
$ 2.741.490
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 520.883
TOTAL OC
$ 3.262.373
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.