Orden de Compra. Nº1057494-6593-SE25 "Formularios mayo 2025 1057494-12-le24"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057494-6593-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-05-2025
Nombre de la Orden de Compra Formularios mayo 2025 1057494-12-le24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057494-12-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL
R.U.T. 61.608.102-0
Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida Jose Miguel Carrera Nº3300
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3494
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL
R.U.T. 61.608.102-0
Dirección de Facturación Gran Avenida Jose Miguel Carrera Nº3300 3, San Miguel, Región Metropolitana de Santiago
Comuna San Miguel
Impuesto 35777
Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida Jose Miguel Carrera Nº3300 3, San Miguel, Región Metropolitana de Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 02-05-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor impresoscordillera2003
Razón Social HERNAN ORLANDO LEMUS LEYTON
R.U.T. 6.950.453-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal impresoscordillera2003
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Cuadernillos o formularios para exámenes7Unidad1100975 Block PEDIDO DE TRANSFUSION 1100975 Block PEDIDO DE TRANSFUSION Cantidad: 1 $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.300 $ 13.300
14111533
Cuadernillos o formularios para exámenes30Unidad1101200 Talonarios REGISTRO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INTALACIONES 1101200 Talonarios REGISTRO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INTALACIONES Cantidad: 1 $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.000 $ 105.000
14111533
Cuadernillos o formularios para exámenes20Unidad1101632 Block FORMULARIO RECLAMOS/FELICITACIONES 1101632 Block FORMULARIO RECLAMOSFELICITACIONES Cantidad: 1 $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000
Total Neto $ 188.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 35.777
TOTAL OC $ 224.077


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.