Orden de Compra. Nº1057494-7944-SE25 "Art. de Aseo agosto 2025 1057494-96-LP23"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057494-7944-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-08-2025
Nombre de la Orden de Compra Art. de Aseo agosto 2025 1057494-96-LP23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057494-96-LP23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL
R.U.T. 61.608.102-0
Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida Jose Miguel Carrera Nº3300
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6057
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL
R.U.T. 61.608.102-0
Dirección de Facturación Gran Avenida Jose Miguel Carrera Nº3300 3, San Miguel, Región Metropolitana de Santiago
Comuna San Miguel
Impuesto 25175
Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida Jose Miguel Carrera Nº3300 3, San Miguel, Región Metropolitana de Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 04-08-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MARLYN PLAST SPA
Razón Social MARLYN PLAST SPA
R.U.T. 76.972.316-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MARLYN PLAST SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24111503
Bolsas de plástico1000Unidad no definida1220019 BOLSAS 10 X 15 X 0.025 (Según bases técnicas y sus especificaciones).BOLSAS VIRGEN 10 X 15 X 0,025 DOBLADAS DE 100 BOLSAS EN PAQUETES E 1000 UNIDADES EN SACOS DE 10000 BOLSAS $ 3,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
24111503
Bolsas de plástico5000Unidad1220021 BOLSAS 15X20 TRANSPARENTE 30 MICRAS (Según bases técnicas y sus especificaciones).BOLSAS VIRGEN 15 X 20 X 0,03 AMARRADAS DE 100 BOLSAS SACOS DE 5000 UNIDADES $ 4,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
24111503
Bolsas de plástico3500Unidad1222535 BOLSAS 30 X 40 TRANSPARENTE 30 MICRAS (Según bases técnicas y sus especificaciones).BOLSAS VIRGEN 30 X 40 X 0,03 AMARRADAS DE 100 BOLSAS EN SACOS DE 3500 UNIDADES $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.500 $ 59.500
24111503
Bolsas de plástico1000Unidad1222576 BOLSAS TRANSPARENTE 50 X 70 (Según bases técnicas y sus especificaciones).BOLSAS VIRGEN 50 X 70 X 0,03 DOBLADAS DE 100 BOLSAS SACOS DE 1000 UNIDADES $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000
Total Neto $ 132.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 25.175
TOTAL OC $ 157.675


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.