Orden de Compra. Nº1057494-856-SE23 "Materiales S-COM 17003"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057494-856-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-03-2023
Nombre de la Orden de Compra Materiales S-COM 17003
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057494-28-LP22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL
R.U.T. 61.608.102-0
Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida Jose Miguel Carrera Nº3300
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2360
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL
R.U.T. 61.608.102-0
Dirección de Facturación jose miguel carrera 3300, San Miguel, Región Metropolitana de Santiago, San Miguel, Región Metropolitana de Santiago
Comuna San Miguel
Impuesto 49970,38
Dirección de Envío de la Factura jose miguel carrera 3300, San Miguel, Región Metropolitana de Santiago, San Miguel, Región Metropolitana de Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 07-03-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ELECVALM
Razón Social INGENIERIA Y CERTIFICACIONES VALVERDE E HIJOS SPA
R.U.T. 77.099.755-0
Sucursal ELECVALM
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201601
Adhesivos químicos1Unidad no definida0621439 PEGAMENTO CONTACTO 1/32 TARRO  $ 50.754,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.754 $ 50.754
31201601
Adhesivos químicos4Unidad no definida0621125 SILICONA TRANSPARENTE POMO  $ 15.308,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.232 $ 61.232
31201601
Adhesivos químicos4Unidad no definida0621461 SILICONA BLANCA BAÑO Y COCINA  $ 15.308,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.232 $ 61.232
46171501
Candados4Unidad no definida0621560 CANDADO 330  $ 22.446,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.784 $ 89.784
Total Neto $ 263.002
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 49.970
TOTAL OC $ 312.972


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.