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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057494-856-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
07-03-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Materiales S-COM 17003 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057494-28-LP22 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL
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R.U.T. |
61.608.102-0 |
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Dirección de Facturación |
jose miguel carrera 3300, San Miguel, Región Metropolitana de Santiago, San Miguel, Región Metropolitana de Santiago |
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Comuna |
San Miguel
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Impuesto |
49970,38 |
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Dirección de Envío de la Factura |
jose miguel carrera 3300, San Miguel, Región Metropolitana de Santiago, San Miguel, Región Metropolitana de Santiago |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
07-03-2023 |
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Proveedor |
ELECVALM |
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Razón Social |
INGENIERIA Y CERTIFICACIONES VALVERDE E HIJOS SPA
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R.U.T. |
77.099.755-0 |
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Sucursal |
ELECVALM |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31201601
| Adhesivos químicos | 1 | Unidad no definida | 0621439 PEGAMENTO CONTACTO 1/32 TARRO | |
$ 50.754,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 50.754
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$ 50.754
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31201601
| Adhesivos químicos | 4 | Unidad no definida | 0621125 SILICONA TRANSPARENTE POMO | |
$ 15.308,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 61.232
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$ 61.232
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31201601
| Adhesivos químicos | 4 | Unidad no definida | 0621461 SILICONA BLANCA BAÑO Y COCINA | |
$ 15.308,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 61.232
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$ 61.232
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46171501
| Candados | 4 | Unidad no definida | 0621560 CANDADO 330 | |
$ 22.446,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 89.784
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$ 89.784
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Total Neto
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$ 263.002
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 49.970
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$ 312.972
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.