Orden de Compra. Nº1057494-877-AG26 "S-COM-26202 Suministro de gráficas "
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057494-877-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-03-2026
Nombre de la Orden de Compra S-COM-26202 Suministro de gráficas
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL
R.U.T. 61.608.102-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1994
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL
R.U.T. 61.608.102-0
Dirección de Facturación Gran Avenida Jose Miguel Carrera Nº3300
Comuna San Miguel
Impuesto 78133,51
Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida Jose Miguel Carrera Nº3300
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RUBIK CREACIONES
Razón Social RUBIK CREACIONES SPA
R.U.T. 77.589.233-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal RUBIK CREACIONES
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82101501
Letreros publicitarios1UnidadDiseño, fabricación e instalación de 1 grafica existencia DEA, según se detalla en documento adjunto.   $ 34.060,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.060 $ 34.060
82101501
Letreros publicitarios2UnidadDiseño, fabricación e instalación de 2 graficas número SAMU, según se detalla en documento adjunto.   $ 33.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.300 $ 66.300
82101501
Letreros publicitarios1UnidadDiseño, fabricación e instalación de 1 grafica con relieve para indicar ubicación de DEA, según se detalla en documento adjunto.   $ 71.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.500 $ 71.500
82101501
Letreros publicitarios1UnidadDiseño, fabricación e instalación de 1 grafica uso del DEA, según se detalla en documento adjunto.   $ 34.060,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.060 $ 34.060
82101501
Letreros publicitarios1UnidadDiseño, fabricación e instalación de 1 grafica Carta deberes y derechos de los pacientes, según se detalla en documento adjunto.   $ 118.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 118.950 $ 118.950
82101501
Letreros publicitarios1UnidadDiseño, fabricación e instalación de 1 grafica atención preferencial, según se detalla en documento adjunto.   $ 86.359,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.359 $ 86.359
Total Neto $ 411.229
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 78.134
TOTAL OC $ 489.363


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 10.562.685-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.