Orden de Compra. Nº1057494-9203-SE25 "Insumos Dental 1057494-37-LE25"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057494-9203-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-11-2025
Nombre de la Orden de Compra Insumos Dental 1057494-37-LE25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057494-37-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL
R.U.T. 61.608.102-0
Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida Jose Miguel Carrera Nº3300
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 9171
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL
R.U.T. 61.608.102-0
Dirección de Facturación Gran Avenida Jose Miguel Carrera Nº3300
Comuna San Miguel
Impuesto 30986,15
Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida Jose Miguel Carrera Nº3300
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BIOTECH LIMITADA
Razón Social IMPORTADORA BIOTECH LIMITADA
R.U.T. 76.006.366-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal BIOTECH LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42142502
Agujas para anestesia8Unidad2520681 AGUJA EXTRA CORTA 30 G XSADJUNTO FICHA TECNICA $ 5.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.704 $ 44.704
42152502
Baberos dentales12Unidad2520638 BABEROS DENTALESADJUNTO FICHA TECNICA $ 2.016,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.192 $ 24.192
30201903
Unidades dentales3Unidad2520131 CERA ROSADAADJUNTO FICHA TECNICA $ 3.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.831 $ 9.831
42152424
Cementos dentales a base de agua1Unidad2520129 COE - PAK (CEMENTO QUIRURGICO)ADJUNTO FICHA TECNICA $ 23.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.445 $ 23.445
42152503
Suministros de dique dental1Unidad3200250 GOMA DIQUE LIBRE DE LATEXADJUNTO FICHA TECNICA $ 9.159,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.159 $ 9.159
42293106
Juegos de retractores quirúrgicos4Unidad2520643 HILO RETRACTOR N° 000   $ 7.478,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.912 $ 29.912
30201903
Unidades dentales4Unidad2521002 SEPARADOR DE LABIOS ADULTO MAQURA BLANCOADJUNTO FICHA TECNICA $ 2.436,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.744 $ 9.744
30201903
Unidades dentales2Unidad2520666 SEPARADOR DE LABIOS DOBLE COTISEN TAMAÑO MADJUNTO FICHA TECNICA $ 4.621,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.242 $ 9.242
30201903
Unidades dentales2Unidad3200218 TAZA DE GOMA PARA ALGINATOADJUNTO FICHA TENCICA $ 1.428,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.856 $ 2.856
Total Neto $ 163.085
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 30.986
TOTAL OC $ 194.071


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.