Orden de Compra. Nº1057494-9256-SE25 "Formularios nov. 2025 1057494-12-LE24"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057494-9256-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-11-2025
Nombre de la Orden de Compra Formularios nov. 2025 1057494-12-LE24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057494-12-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL
R.U.T. 61.608.102-0
Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida Jose Miguel Carrera Nº3300
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 9251
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL
R.U.T. 61.608.102-0
Dirección de Facturación Gran Avenida Jose Miguel Carrera Nº3300 3, San Miguel, Región Metropolitana de Santiago
Comuna San Miguel
Impuesto 42702,5
Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida Jose Miguel Carrera Nº3300 3, San Miguel, Región Metropolitana de Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 10-11-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IMPRESOS GARRETON SPA
Razón Social IMPRESOS GARRETON SPA
R.U.T. 77.832.598-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal IMPRESOS GARRETON SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111601
Papel, bolsas o cajas de regalo7000Unidad no definida2250047 Bolsas Blancas de papel para Farmacia 1/4 Kg2250047 Bolsas Blancas de papel para Farmacia 1/4 Kg $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 175.000 $ 175.000
14111805
Talones o talonarios14Unidad no definida1101563 Block TERAPIA DE TRANSFUSION  $ 1.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.900 $ 25.900
14111533
Cuadernillos o formularios para exámenes1Block1100350 Block EVALUACION PREANESTESIA 1100350 Block EVALUACION PREANESTESIA $ 1.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.850 $ 1.850
14111533
Cuadernillos o formularios para exámenes400Unidad1100740 HOJA INFORME PRE-POST OPERATORIA ENFERMERIA 1100740 HOJA INFORME PRE-POST OPERATORIA ENFERMERIA $ 55,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.000 $ 22.000
Total Neto $ 224.750
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 42.702
TOTAL OC $ 267.452


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.