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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057494-9358-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
18-11-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
PAPEL CREPADO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057494-42-LP24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL
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R.U.T. |
61.608.102-0 |
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Dirección de Facturación |
Gran Avenida Jose Miguel Carrera Nº3300 |
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Comuna |
*
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Impuesto |
78090 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Gran Avenida Jose Miguel Carrera Nº3300 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Tecnika S.A. |
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Razón Social |
TECNIKA S A
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R.U.T. |
96.625.950-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Tecnika S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42281808
| Papeles u hojas de esterilización | 3000 | Unidad no definida | 2240710 PAPEL CREPADO 60 X 60 1 G- 60 GR
| FACTOR DE EMPAQUE 250 PLIEGOS |
$ 115,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 345.000
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$ 345.000
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42281808
| Papeles u hojas de esterilización | 100 | Unidad no definida | 2240374 PAPEL CREPADO 120 X 120 3 AZUL 55 GR/M2
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$ 660,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 66.000
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$ 66.000
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Total Neto
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$ 411.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 78.090
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$ 489.090
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.