Orden de Compra. Nº1057494-9575-SE25 "Cucharas, film envolver y Vaso plumavit 1057494-"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057494-9575-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-12-2025
Nombre de la Orden de Compra Cucharas, film envolver y Vaso plumavit 1057494-
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057494-27-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL
R.U.T. 61.608.102-0
Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida Jose Miguel Carrera Nº3300
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 10110
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL
R.U.T. 61.608.102-0
Dirección de Facturación Gran Avenida Jose Miguel Carrera Nº3300 3, San Miguel, Región Metropolitana de Santiago
Comuna San Miguel
Impuesto 95007,6
Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida Jose Miguel Carrera Nº3300 3, San Miguel, Región Metropolitana de Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 05-12-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ALE SUPPLY
Razón Social ALE SUPPLY & SERVICES SPA
R.U.T. 76.916.093-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ALE SUPPLY
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
48101902
Platos y cubiertos de servicio10000Unidad0510024 Cuchara desechable soperaCUCHARA SOPERA PLAST $ 7,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000
31201611
Adhesivos de láminas16Unidad0520159 Film envolver alimentos uso industrial FLIM 38 X 1400 MTS $ 19.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 315.040 $ 315.040
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos5000Unidad0520168 Vaso plumavit para servir café 200 ccVASO 6 OZ PLUMA $ 23,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.000 $ 115.000
Total Neto $ 500.040
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 95.008
TOTAL OC $ 595.048


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.