Orden de Compra. Nº1057495-1029-AG24 "ADQUISICIÓN DE BOLSAS DE PAPEL 1/4 KG, COLOR BLANCO PARA EL HOSPITAL DR LUCIO CÓRDOVA. DESDE 1057495-534-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL LUCIO CORDOVA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057495-1029-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-08-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE BOLSAS DE PAPEL 1/4 KG, COLOR BLANCO PARA EL HOSPITAL DR LUCIO CÓRDOVA. DESDE 1057495-534-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL LUCIO CORDOVA
R.U.T. 61.608.104-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1687
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL LUCIO CORDOVA
R.U.T. 61.608.104-7
Dirección de Facturación Gran Avenida 3204 INTERIOR, San Miguel, Región Metropolitana de Santiago
Comuna San Miguel
Impuesto 53200
Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida 3204 INTERIOR, San Miguel, Región Metropolitana de Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 12-08-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JORGE EDUARDO GONZALEZ VERA
Razón Social JORGE EDUARDO GONZALEZ VERA
R.U.T. 11.433.713-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal JORGE EDUARDO GONZALEZ VERA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24111502
Bolsas de papel40000Unidad ADQUISICION DE BOLSA DE PAPEL ¼ KG, COLOR BLANCOADQUISICION DE BOLSA DE PAPEL ¼ KG, COLOR BLANCO $ 7,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 280.000 $ 280.000
Total Neto $ 280.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 53.200
TOTAL OC $ 333.200


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.819.498-8 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.862.968-2 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.309.082-3 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.131.668-9 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 9.472.854-1 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 89.752.800-2 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.066.014-9 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.948.264-2 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 77.933.159-8 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 77.949.976-6 Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 78.780.990-1 Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante 77.989.117-8 Ver adjunto
13.- R.U.T del cotizante 77.865.789-9 Ver adjunto
14.- R.U.T del cotizante 76.205.148-6 Ver adjunto
15.- R.U.T del cotizante 11.433.713-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.