Orden de Compra. Nº1057495-1344-SE23 "CONVENIO FUMIGACIÓN, DESRATIZACIÓN, SANITIZACIÓN Y CONTROL DE PALOMAS PARA EL HOSPITAL DR. LUCIO CÓRDOVA OCTUBRE 2023. LIC. 1057495-28-LE22"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL LUCIO CORDOVA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057495-1344-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-10-2023
Nombre de la Orden de Compra CONVENIO FUMIGACIÓN, DESRATIZACIÓN, SANITIZACIÓN Y CONTROL DE PALOMAS PARA EL HOSPITAL DR. LUCIO CÓRDOVA OCTUBRE 2023. LIC. 1057495-28-LE22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057495-28-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL LUCIO CORDOVA
R.U.T. 61.608.104-7
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2052
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL LUCIO CORDOVA
R.U.T. 61.608.104-7
Dirección de Facturación Gran Avenida 3204 INTERIOR
Comuna San Miguel
Impuesto 25080
Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida 3204 INTERIOR
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Green Team
Razón Social CARLOS LEONARDO ARANCIBIA HERRERA
R.U.T. 9.063.022-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Green Team
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102103
Servicios de exterminación o fumigación1UnidadFUMIGACIÓN DE DISTINTAS ÁREAS (PUNTOS CRITICOS) HDLC SEGÚN ORDEN DE TRABAJO N°10638.FUMIGACIÓN DE DISTINTAS ÁREAS (PUNTOS CRITICOS) HDLC SEGÚN ORDEN DE TRABAJO N°10638. $ 63.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.000 $ 63.000
72102103
Servicios de exterminación o fumigación1UnidadSANITIZACIÓN SEGÚN ORDEN DE TRABAJO N°10638.SANITIZACIÓN SEGÚN ORDEN DE TRABAJO N°10638. $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
72102103
Servicios de exterminación o fumigación1UnidadDESRATIZACIÓN SEGÚN ORDEN DE TRABAJO N°10638.DESRATIZACIÓN SEGÚN ORDEN DE TRABAJO N°10638. $ 57.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.000 $ 57.000
Total Neto $ 132.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 25.080
TOTAL OC $ 157.080


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.