Orden de Compra. Nº1057495-1373-SE20 "OC FORMALIZAR CONTRATO DESDE LIC.1057495-23-LP20"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Enfermedades Infecciosas Dr. Lucio Córdova
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057495-1373-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-02-2021
Nombre de la Orden de Compra OC FORMALIZAR CONTRATO DESDE LIC.1057495-23-LP20
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057495-23-LP20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Hospital de Enfermedades Infecciosas Dr. Lucio Córdova
R.U.T. 61.608.104-7
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 393 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Enfermedades Infecciosas Dr. Lucio Córdova
R.U.T. 61.608.104-7
Dirección de Facturación Gran Avenida 3204 INTERIOR
Comuna San Miguel
Impuesto 28215
Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida 3204 INTERIOR
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 19-02-2021
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Norstray Nuart SPA
Razón Social NORTRAY NUART SPA
R.U.T. 76.997.014-2
Sucursal Norstray Nuart SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42271802
Nebulizadores o accesorios270UnidadITEM N° 23 Mascarilla adulto p/nebulizador SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.Kit Nebulizador MH Adulto, 6cc, Máster x 100 unidades, adjunto ficha tecnica, fecha de vencimiento 31-10-2024 $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 148.500 $ 148.500
Total Neto $ 148.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 28.215
TOTAL OC $ 176.715


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.