Orden de Compra. Nº1057495-1483-SE22 "PAGO PRESTACIÓN DE SERVICIO NOVIEMBRE 2022 LICITACIÓN ID 1057495-14-LP21 “CONTRATACION DE SERVICIOS DE ENFERMEROS PARA EL HOSPITAL DR. LUCIO CORDOVA""
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL LUCIO CORDOVA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057495-1483-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-12-2022
Nombre de la Orden de Compra PAGO PRESTACIÓN DE SERVICIO NOVIEMBRE 2022 LICITACIÓN ID 1057495-14-LP21 “CONTRATACION DE SERVICIOS DE ENFERMEROS PARA EL HOSPITAL DR. LUCIO CORDOVA"
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057495-14-LP21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL LUCIO CORDOVA
R.U.T. 61.608.104-7
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2845
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL LUCIO CORDOVA
R.U.T. 61.608.104-7
Dirección de Facturación Gran Avenida J.M. Carrera N° 3204, San Miguel, Región Metropolitana, al interior
Comuna San Miguel
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida J.M. Carrera N° 3204, San Miguel, Región Metropolitana, al interior
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor KINE 4 MOVEMENT LTDA.
Razón Social SERVICIOS DE SALUD KINE 4 MOVEMENT LIMITADA
R.U.T. 76.499.091-9
Sucursal KINE 4 MOVEMENT LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
85101601
Servicios de enfermería1Unidad no definidaPrestación de servicios por "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ENFERMEROS PARA EL HOSPITAL DR.LUCIO CÓRDOVA" FECHA: 01/10/2022-31/10/2022, por el proveedor KINE 4 MOVEMENT LTDACANTIDAD DE ENFERMEROS: 3 TOTAL MENSUAL: $5.325.834 TOTAL TURNOS EXTRA: $1.420.212 TOTAL PREFACTURACIÓN: $6.746.046 $ 6.746.046,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.746.046 $ 6.746.046
Total Neto $ 6.746.046
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 6.746.046

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.