Orden de Compra. Nº1057495-562-AG26 "ADQUISICIÓN PROYECTADA Y PARCIALIZADA DE BOLSAS DE PAPEL KRAFT Y BLANCAS PARA EL HOSPITAL DR. LUCIO CÓRDOVA. DESDE 1057495-261-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL LUCIO CORDOVA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057495-562-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-05-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN PROYECTADA Y PARCIALIZADA DE BOLSAS DE PAPEL KRAFT Y BLANCAS PARA EL HOSPITAL DR. LUCIO CÓRDOVA. DESDE 1057495-261-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL LUCIO CORDOVA
R.U.T. 61.608.104-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 893
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL LUCIO CORDOVA
R.U.T. 61.608.104-7
Dirección de Facturación Gran Avenida 3204 INTERIOR, San Miguel, Región Metropolitana de Santiago
Comuna San Miguel
Impuesto 104120
Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida 3204 INTERIOR, San Miguel, Región Metropolitana de Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 13-05-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Mincotec
Razón Social MIRNA ELIZABETH GUTIERREZ CONTRERAS
R.U.T. 9.472.854-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Mincotec
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Bolsas de papel1500Unidad(COD. INTERNO 1101648) BOLSA DE PAPEL KRAFT MEDIDAS 29 X 17 X 7 CM. Despacho de 800 unidades en mayo o tras aceptar OC. Unidades Restantes dentro del mes de julio tras solicitud vía correo electrónico.BOLSAS SACO 200 MEDIDAS: 29 X 16 X 7 CM $ 30,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000
24111502
Bolsas de papel1600Unidad(COD. INTERNO 250008) BOLSAS DE PAPEL KRAFT MEDIDAS 47 X 27 X 9 CM. Despacho de 800 unidades en mayo o tras aceptar OC. Unidades Restantes dentro del mes de julio tras solicitud vía correo electrónico.BOLSAS SACO 700 MEDIDAS: 47 X 27 X 9 CM $ 80,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 128.000 $ 128.000
24111502
Bolsas de papel3000Unidad(COD. INTERNO 900704) BOLSA DE PAPEL BLANCO 1/2 MEDIDAS 24 X 8 X 3 CM. Despacho de las 3000 unidades dentro del mes de julio tras solicitud vía correo electrónico.BOLSA DE PAPEL BLANCO 1/2 MEDIDAS 24 X 8 X 3 CM $ 14,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000
24111502
Bolsas de papel37000Unidad(COD. INTERNO 900702) BOLSA DE PAPEL BLANCO 1/4 MEDIDAS 17 X 8 X 3 CM. Despacho de 8000 unidades en mayo o tras aceptar OC. Unidades Restantes dentro del mes de julio tras solicitud vía correo electrónico.BOLSA DE PAPEL BLANCO 1/4 MEDIDAS 17 X 8 X 3 CM $ 9,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 333.000 $ 333.000
Total Neto $ 548.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 104.120
TOTAL OC $ 652.120


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.