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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057495-604-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
22-05-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CUOTA N°64 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESORAS DEL MES DE ABRIL 2026 PARA EL HOSPITAL DR. LUCIO CÓRDOVA DESDE LICITACIÓN ID: 1057499-24-LR20 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL LUCIO CORDOVA
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R.U.T. |
61.608.104-7 |
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Dirección de Facturación |
Gran Avenida J.M. Carrera N° 3204, San Miguel, Región Metropolitana, al interior |
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Comuna |
*
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Impuesto |
379953,45 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Gran Avenida J.M. Carrera N° 3204, San Miguel, Región Metropolitana, al interior |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
DIMACOFI S.A |
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Razón Social |
DIMACOFI S A
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R.U.T. |
92.083.000-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
DIMACOFI S.A |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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80141618
| Agencias de marketing de ventas, incluidas las imp | 1 | Unidad | VALORES DE ACUERDO A LICITACIÓN | CUOTA N°64 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESORAS DEL MES DE ABRIL 2026 PARA EL HOSPITAL DR. LUCIO CÓRDOVA DESDE LICITACIÓN ID: 1057499-24-LR20 |
$ 1.999.755,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.999.755
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$ 1.999.755
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Total Neto
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$ 1.999.755
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 379.953
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$ 2.379.708
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.