Orden de Compra. Nº1057495-604-SE26 "CUOTA N°64 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESORAS DEL MES DE ABRIL 2026 PARA EL HOSPITAL DR. LUCIO CÓRDOVA DESDE LICITACIÓN ID: 1057499-24-LR20"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL LUCIO CORDOVA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057495-604-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-05-2026
Nombre de la Orden de Compra CUOTA N°64 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESORAS DEL MES DE ABRIL 2026 PARA EL HOSPITAL DR. LUCIO CÓRDOVA DESDE LICITACIÓN ID: 1057499-24-LR20
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL LUCIO CORDOVA
R.U.T. 61.608.104-7
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 972
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL LUCIO CORDOVA
R.U.T. 61.608.104-7
Dirección de Facturación Gran Avenida J.M. Carrera N° 3204, San Miguel, Región Metropolitana, al interior
Comuna *
Impuesto 379953,45
Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida J.M. Carrera N° 3204, San Miguel, Región Metropolitana, al interior
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMACOFI S.A
Razón Social DIMACOFI S A
R.U.T. 92.083.000-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DIMACOFI S.A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80141618
Agencias de marketing de ventas, incluidas las imp1UnidadVALORES DE ACUERDO A LICITACIÓNCUOTA N°64 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESORAS DEL MES DE ABRIL 2026 PARA EL HOSPITAL DR. LUCIO CÓRDOVA DESDE LICITACIÓN ID: 1057499-24-LR20 $ 1.999.755,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.999.755 $ 1.999.755
Total Neto $ 1.999.755
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 379.953
TOTAL OC $ 2.379.708


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.