Orden de Compra. Nº1057495-717-AG26 "ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA EL HOSPITAL DR. LUCIO CÓRDOVA DESDE COTIZACIÓN ID: 1057495-413-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL LUCIO CORDOVA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057495-717-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-06-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA EL HOSPITAL DR. LUCIO CÓRDOVA DESDE COTIZACIÓN ID: 1057495-413-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL LUCIO CORDOVA
R.U.T. 61.608.104-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1120
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL LUCIO CORDOVA
R.U.T. 61.608.104-7
Dirección de Facturación Gran Avenida J.M. Carrera N° 3204, San Miguel, Región Metropolitana, al interior
Comuna San Miguel
Impuesto 9661,5
Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida J.M. Carrera N° 3204, San Miguel, Región Metropolitana, al interior
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL CM SPA
Razón Social COMERCIAL CM SPA
R.U.T. 77.691.722-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL CM SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50101538
Verduras frescas2Paquete2 PAQUETES CIBOULETTE (50 G APROX C/U)2 PAQUETES CIBOULETTE (50 G APROX C/U) DESPACHO TOTAL: 19/06/2026 $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400 $ 400
50192303
Postres, helados o yogurt congelado1Unidad1 YOGURT NATURAL (800 G APROX)1 YOGURT NATURAL (800 G APROX) DESPACHO TOTAL: 19/06/2026 $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500
50131702
Productos de mantequilla o leche en conserva1Tarro1 TARRO LECHE EVAPORADA (410 G APROX)1 TARRO LECHE EVAPORADA (410 G APROX) DESPACHO TOTAL: 19/06/2026 $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000
50151604
Aceites comestibles de animal1kilogramo1 KG MANTECA DE CERDO1 KG MANTECA DE CERDO DESPACHO TOTAL: 19/06/2026 $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500
50131702
Productos de mantequilla o leche en conserva4Litro4 LITROS CREMA DE BATIR4 LITROS CREMA DE BATIR DESPACHO TOTAL: 19/06/2026 $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
50101538
Verduras frescas2kilogramo2 KG LIMONES2 KG LIMONES DESPACHO TOTAL: 19/06/2026 $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000
50192401
Mermeladas, gelatinas, conservas de fruta4kilogramo4 KG MERMELADA DE FRAMBUESA4 KG MERMELADA DE FRAMBUESA DESPACHO TOTAL: 19/06/2026 $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000
50202310
Agua mineral5Unidad5 UNIDADES AGUA MINERAL CON GAS 2,5 LITROS5 UNIDADES AGUA MINERAL CON GAS 2,5 LITROS DESPACHO TOTAL: 19/06/2026 $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.450 $ 7.450
Total Neto $ 50.850
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.662
TOTAL OC $ 60.512


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 20.789.610-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.