Orden de Compra. Nº1057496-1333-SE19 "Adquisición Insumos Dentales, Hospital San Luis DESDE 1057496-23-LE19"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital San Luis de Buin
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057496-1333-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-08-2019
Nombre de la Orden de Compra Adquisición Insumos Dentales, Hospital San Luis DESDE 1057496-23-LE19
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057496-23-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Hospital San Luis de Buin
R.U.T. 61.608.105-5
Dirección de Unidad de Compra Calle Arturo Prat 250
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2653
Usuario SIGFE Elda Velasquez Hidalgo
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Según lo indicado en la normativa de pago a proveedores y en la Ley de Presupuesto, las Instituciones de Salud, pueden cancelar hasta 45 días.
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital San Luis de Buin
R.U.T. 61.608.105-5
Dirección de Facturación Calle Arturo Prat 250
Comuna Buin
Impuesto 45885
Dirección de Envío de la Factura Calle Arturo Prat 250
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 21-08-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Trema
Razón Social TREMA DENTAL LIMITADA
R.U.T. 76.128.840-7
Sucursal Trema
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42151815
Conos para tornos y pulidores odontológicos20Caja2520182 CONO PAPEL ABSORVENTE 15-407781000010 CONO DE PAPEL ENDOTEK 200 u. Nº 15-40 $ 1.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.800 $ 35.800
42151815
Conos para tornos y pulidores odontológicos10Caja2520183 CONO PAPEL ABSORVENTE 45-807781000016 CONO DE PAPEL ENDOTEK 200 u. Nº 45-80 $ 1.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.900 $ 17.900
42203708
Fijadores de revelado de película radiográfica médica9Unidad2320059 REVELADOR RX BIDÓN PARA 5 LTS. KODAK O SU EQUIVALENTE TÉCNICO.4831000549 REVELADOR MANUAL GBX P 5 Lts. KODAK $ 9.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.670 $ 86.670
42203708
Fijadores de revelado de película radiográfica médica9Unidad2320017 FIJADRO RX BIDÓN PARA 5 LTS.KODAK O SU EQUIVALENTE.4831000548 FIJADOR MANUAL GBX P 5 Lts. KODAK $ 8.730,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.570 $ 78.570
42151504
Barniz dental2Unidad2520229 ENDO ICE SPRAY FRASCO 170 ML2101000890 TEST DE VITALIDAD PULPAR SPRAY ENDO ICE MAQUIRA $ 6.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.580 $ 13.580
42152419
Materiales de pasta de cinc óxido eugenol para impresión dental4Unidad2520261 EUGENOL 30 ML EN FRASCO2581000354 EUGENOL 30 cc. BECHT DERFLA ALEMAN $ 1.530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.120 $ 6.120
42151504
Barniz dental2Unidad2520480 PROPILENGLICOL FRASCO 20 ML4201000704 PROPILENGLICOL LIQ. 20 ml. HERTZ $ 1.430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.860 $ 2.860
Total Neto $ 241.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 45.885
TOTAL OC $ 287.385


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.